可以暫時不交印花稅的
老師,請問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報的時候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個又該怎樣來申報?
老師,當(dāng)月發(fā)出貨沒有開發(fā)票,是做分錄哪個對?借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)還是 借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,預(yù)開發(fā)票未發(fā)貨的收入,繳納印花稅時要算嗎,當(dāng)時做賬是 借:應(yīng)收 貸:銷項稅 也就是沒確認(rèn)收入,主營業(yè)務(wù)收入里沒有這個數(shù)據(jù),但增值稅表上會有。
有個主營業(yè)務(wù)收入,正常我們會先開發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,收到款時做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
老師,想問下,像銷售貨物,已經(jīng)開票出去了,但是貨款一直沒有收到,是不是這個也要確認(rèn)收入了,做賬的分錄是這樣寫嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 嗎?
老師有沒有農(nóng)產(chǎn)品收購深加工再銷售的制造業(yè)實操課程。
老師,第四題的第一問,是不是應(yīng)當(dāng)實施函證,答案顯示此做法正確
就是中級會計精講課也聽了,然后復(fù)習(xí)了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復(fù)習(xí)完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計記賬有錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問,這個對么,這個事項未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計事項說明,這個是影響意見的
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,第十三題,其他事務(wù)所的組成部分底稿,也應(yīng)納入自己底稿范圍么?
公司承辦活動,將自營的游泳抵用券作為獎品免費發(fā)放;作為員工業(yè)績獎勵免費發(fā)放游泳抵用券;銷售健身卡的時候做活動贈送游泳抵用券。以上3種情況在發(fā)放和使用的時候應(yīng)該如何記賬
公司社保賬戶如何開通
您是說發(fā)貨后賬上確認(rèn)收入了再繳納對嗎
是的,就是那個意思的