可以暫時不交印花稅的

老師,請問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當月預繳了的,那孕收入時,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 當月繳納增值稅時, 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報的時候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個又該怎樣來申報?
老師,當月發(fā)出貨沒有開發(fā)票,是做分錄哪個對?借:應收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)還是 借:應收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務收入
老師,預開發(fā)票未發(fā)貨的收入,繳納印花稅時要算嗎,當時做賬是 借:應收 貸:銷項稅 也就是沒確認收入,主營業(yè)務收入里沒有這個數據,但增值稅表上會有。
有個主營業(yè)務收入,正常我們會先開發(fā)票,做借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,收到款時做借:銀存,貸:應收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認收入,可以先借:銀存 貸:應收 等4月開票了,借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 嗎?還是應該如何做?
老師,想問下,像銷售貨物,已經開票出去了,但是貨款一直沒有收到,是不是這個也要確認收入了,做賬的分錄是這樣寫嗎? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅 嗎?
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數時,不是:(每股市價-行權價)*數量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農產品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
所得稅季報,附報事項的職工薪酬是填哪個數據?這個季度的嗎?累計的?
您是說發(fā)貨后賬上確認收入了再繳納對嗎
是的,就是那個意思的