什么時間繳納去電子稅務(wù)局,我要查詢一戶式查詢,在這里面有企業(yè)信息,然后找稅種認(rèn)定,沒有稅認(rèn)定的,按次發(fā)生的15日以內(nèi)申報。如果有這個稅種認(rèn)定的話,一般就是按季度,那就是一個季度的 購入、銷售都需要交。
首次收到股東投資款,未達(dá)認(rèn)繳金額,繳納印花稅時,是按此股東認(rèn)繳金額繳納,還是按此次收到金額繳納,或按公司執(zhí)照上注冊資金繳納。企業(yè)是小規(guī)模納稅人,10月收到的投資款,能在下次(1月)季度報稅時申報此次產(chǎn)生的印花稅嗎?還是必須在11月申報掉?
老師好,租入個人出租商鋪做辦公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
老師,一般納稅人企業(yè)只要有收入 就要按銷售額0.03%來繳印花嗎,我現(xiàn)在的企業(yè)他們是貿(mào)易的,我看他們的外賬都是按銷售額的40%再*0.03%繳,但我上一家公司一般制造業(yè),又從來沒有申報和繳納過印花稅,所以我一直在這個印花稅這一塊納悶
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級工作部署,自2022年3月起,我局對印花稅取消事前核定征收方式,請相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實申報印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納“購銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納印花稅嗎? 還有這個(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
請問老師,單位購買貨物,簽訂的是框架協(xié)議,每筆購入的貨物也沒有訂單,財務(wù)是根據(jù)應(yīng)付賬款的金額繳納的印花稅,也就是含稅金額繳納的印花稅,但是聽同事說印花稅可以按照不含稅的,我現(xiàn)在可以退稅嗎?
小規(guī)模納稅人注銷的賬務(wù)處理
公司社保賬戶如何開通
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?老師,詳細(xì)一點
老師有沒有農(nóng)產(chǎn)品收購深加工再銷售的制造業(yè)實操課程。
老師,第四題的第一問,是不是應(yīng)當(dāng)實施函證,答案顯示此做法正確
就是中級會計精講課也聽了,然后復(fù)習(xí)了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復(fù)習(xí)完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計記賬有錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問,這個對么,這個事項未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計事項說明,這個是影響意見的
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,按次申報,電子稅務(wù)局里面怎么知道需要15日內(nèi)申報?
查賬有記錄啊 其他的看不見
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),去年9月份成立的,去年稅種認(rèn)定,只認(rèn)定了營業(yè)賬簿印花稅,沒有認(rèn)定購銷合同印花稅。所以從去年成立到現(xiàn)在,沒有申報和繳納過購銷的印花稅。如果要補申報繳納印花稅的話,明天我可以自己在電子稅務(wù)局里面采集稅源,然后申報繳納去年到現(xiàn)在沒有繳納的印花稅嗎?
可以的,可以這么做的。
我們簽訂的合同,是框架合同,不是正式合同??梢园创紊陥罄U納印花稅嗎?我們公司是小規(guī)模納稅人,按次應(yīng)該怎么申報繳納印花稅?
你現(xiàn)在不是你們能選擇的必須按次你想按季度也申報不了 財產(chǎn)和行為綜合申報里面按次選擇好了所屬期 憑證名稱買賣合同印花稅 數(shù)量寫合同沒有的1 寫上計稅依據(jù)