同學(xué)你好 1、這樣沒有如果是今年的,且到明年所得稅匯算前,還沒有發(fā)票,將被納稅調(diào)增。 2、如果業(yè)務(wù)屬實,應(yīng)匯報領(lǐng)導(dǎo),要求業(yè)務(wù)人員取得發(fā)票。
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應(yīng)的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應(yīng)的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
老師,我新到一個公司,一般納稅人,以前暫估了辦公費幾十萬,分錄是:借:管理費用-辦公費 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫,這樣做可以嗎?我需要怎么辦?
老師,我們公司以前年度暫估了一些成本費用,分錄為:借:管理費用(主營業(yè)務(wù)成本)貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫,如果匯算清繳前拿不到發(fā)票,納稅調(diào)增后,如何沖銷?
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時候進行了費用調(diào)增,補交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
請問用外幣付海運費憑證怎樣做,
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
建廠期間支付的土地使用費入什么科目
老師 我想問一下,員工報銷火車票費用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實際付款是173,可以按176報銷么
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個點稅點
請問,老師殘保金計算公式里上年在職職工人數(shù),這個怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺訂購住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內(nèi)容是:旅游服務(wù)*住宿服務(wù)對嗎? 還是應(yīng)按:住宿服務(wù)*住宿費才對? 發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺訂購住宿費開具發(fā)票內(nèi)容是,生活服務(wù)*代訂酒店住宿 開票內(nèi)容是不是不對呀?應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)代理對嗎?開票內(nèi)容不對能抵扣嗎
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級會計和職業(yè)醫(yī)師證哪個難,哪個更有含金量
還有暫估成本,,由2020年到2022年累計共4百多萬,都得在匯算清繳前把票補上嗎?以前年度匯算清繳沒有補全,稅務(wù)局查不到嗎?
以前的,如果沒有發(fā)票應(yīng)該調(diào)增。你看一下以前的會計匯算時調(diào)增了沒?
沒有,調(diào)增了不是得做分錄嗎?那就不會有這么大金額了
而且我問過以前的會計,他說今年查過,說以后補上
調(diào)增是企業(yè)所得稅匯算調(diào)增,只影響企業(yè)所得稅,不影響應(yīng)付賬款。