稅后扣除的營(yíng)業(yè)外支出 ,具體什么業(yè)務(wù)
老師,請(qǐng)問黃金飾品以舊換新業(yè)務(wù)賬務(wù)處理時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是倒擠出來的,那在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),收入應(yīng)如何填報(bào)呢,是填倒擠出來的的這個(gè)數(shù)嗎?銷項(xiàng)稅額該怎么填報(bào)呢
老師好,我個(gè)人人所得稅提少了,導(dǎo)致申報(bào)時(shí)候稅務(wù)平臺(tái)扣的多?出現(xiàn)借方余額844!具體是如何提少的也無法追溯了!可以借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)交個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問老師,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,有一筆應(yīng)收壞賬損失,應(yīng)該體現(xiàn)在主表的營(yíng)業(yè)外支出,是納稅調(diào)減對(duì)吧。這張表我應(yīng)該怎么填才會(huì)體現(xiàn)納稅調(diào)減?
稅后扣除的營(yíng)業(yè)外支出,在報(bào)表上應(yīng)該怎么填?具體賬務(wù)處理方法如何?
請(qǐng)問稅后扣除的營(yíng)業(yè)外支出具體賬務(wù)處理怎么做?
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
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合同違約金
同學(xué),正常計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)所得稅可以抵扣的
問了不可以,要稅后才扣。請(qǐng)問稅后扣除的怎么處理
稅后扣就是所得稅匯算清繳調(diào)增,不用賬務(wù)處理
意思是我填申報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)調(diào)利潤(rùn)額,然后科目匯總表、利潤(rùn)表那些不用動(dòng)嗎?
對(duì)的同學(xué),匯算清繳就是調(diào)表不調(diào)賬
那我還是月末把營(yíng)業(yè)外支出的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤(rùn),還是年末轉(zhuǎn)呢?
對(duì)呀,賬你正常做,只是調(diào)了表
不用年末再結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)?
不用了,你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次了
好的,謝謝你。
不用客乞,祝你生活愉快