你好 22年8月支付1500,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 9月收到發(fā)票,借:長期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款 然后按月攤銷?
22年7月23日-23年7月22日注冊地址托管費(fèi)用一年1500,于22年8月支付1500,9月收到發(fā)票,賬務(wù)怎么處理
2×22年。4月1日丙公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行5年期、面值為10000000元的可是贖回債券。債券的發(fā)行收入扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈收入為9590120元。債券的票面利率為6%,債券利息于每年4月1日支付。債券到期日為2×27年是4月1日,債券本金于到期日一次償還。該債券的實(shí)際利率為7%。假定公司發(fā)行債券籌集的資金專門用于廠房建設(shè),建設(shè)期為2×22年4月1日到2×23年12月31日。 要求:補(bǔ)全2×22年4月1日到2×27年4月1日的會計(jì)分錄
2×22年。4月1日丙公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行5年期、面值為10000000元的可是贖回債券。債券的發(fā)行收入扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈收入為9590120元。債券的票面利率為6%,債券利息于每年4月1日支付。債券到期日為2×27年是4月1日,債券本金于到期日一次償還。該債券的實(shí)際利率為7%。假定公司發(fā)行債券籌集的資金專門用于廠房建設(shè),建設(shè)期為2×22年4月1日到2×23年12月31日。 要求:補(bǔ)全2×22年4月1日到2×27年4月1日的會計(jì)分錄
老師,你好,我公司這個(gè)月收到兩張交通運(yùn)輸設(shè)備的專票,開票日期是23年3月28日,專票上備注22年6月-12月配件款,我要怎么做賬務(wù)處理?
咨詢商標(biāo)轉(zhuǎn)讓帳務(wù)處理: 情況說明:小規(guī)模納稅人 1、22年申請商標(biāo)注冊,進(jìn)項(xiàng)開具“代理服務(wù)費(fèi)”,記帳為“管理費(fèi)用-商標(biāo)注冊費(fèi)” 2、23年7月收到轉(zhuǎn)讓費(fèi) 3、23年9月開具“無形資產(chǎn)-商標(biāo)轉(zhuǎn)讓”電票 想問下帳務(wù)處理
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
9月收到發(fā)票,是不是應(yīng)該算89月費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 250 貸:預(yù)付賬款 250 ?
你好,9月收到發(fā)票,需要把7? 8? 9 月份的做攤銷處理?
7月23日開始的 可以算一個(gè)月嗎
你好,不可以,因?yàn)楫吘箾]有一個(gè)月的時(shí)間
那怎么算?得按天嗎? 從8月開始算可以吧
收到發(fā)票能都直接 借管理費(fèi)用,貸 預(yù)付賬款,軟件沒有長期待攤這個(gè)科目
你好,需要按天計(jì)算 8月份開始是按月攤銷?
每月攤銷憑證附件是什么
你好,每月攤銷憑證附件,是自制的攤銷表格
不是發(fā)票復(fù)印件嗎
你好,每月攤銷憑證附件,是自制的攤銷表格 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
沒有通過長期待攤費(fèi)用這個(gè)科目是否也是自制的攤銷表格做附件?
你好,沒有通過長期待攤費(fèi)用這個(gè)科目,那你是通過什么科目核算的呢?
攤銷時(shí),借管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款,沖減預(yù)付賬款
你好,沒有這樣的攤銷分錄?
有見過別的老師是這么回復(fù)學(xué)員的
你好,其他的老師如何回復(fù),我這邊控制不了 我堅(jiān)持我回復(fù)的內(nèi)容?