同學(xué)。你們是普票嗎

老師你好,我想問(wèn)下我們公司以前是小規(guī)模納稅人是有收入,第三季度升一般納稅人,第三季度沒(méi)有收入,增值稅全年度怎么全部歸0了,那我現(xiàn)在的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,是接著前面的數(shù)據(jù)報(bào),還重新安第三季度的數(shù)據(jù)申報(bào)。
老師你好麻煩問(wèn)下,我們是物業(yè)公司屬于小規(guī)模企業(yè),第三季度收入是111萬(wàn),我在這個(gè)季度申報(bào)增值稅還是免稅?
你好老師,麻煩問(wèn)下,我公司時(shí)苗木公司,本季度銷(xiāo)售免稅苗木142萬(wàn)元,銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)2萬(wàn)元,我想問(wèn)一下,本季度申報(bào)增值稅時(shí),這個(gè)2萬(wàn)元可以享受小規(guī)模企業(yè)30萬(wàn)的增值稅減免嗎?謝謝老師
老師 你好 5月剛成立的小規(guī)模企業(yè),增值稅按季申報(bào)的 那第二季度增值稅免稅額是30萬(wàn)還是20萬(wàn)啊
你好老師,我們是酒店宴席行業(yè),屬于小規(guī)模,季度申報(bào)多少萬(wàn)免稅
老師,有個(gè)問(wèn)題哈,如果一個(gè)員工沒(méi)有交社保,也沒(méi)有給公司做工資,那怎么和稅務(wù)局解釋這個(gè)員工和公司的關(guān)系呢?稅務(wù)局查出來(lái)這個(gè)員工在做辦稅員,
老師,您好!比如員工10月的工資是1萬(wàn),11月只發(fā)放了5000,那11月所屬期的個(gè)稅收入里是不是按5000算呀
注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試成績(jī)69分,算過(guò)嗎?
老師你好,公司為一般納稅人,銀行想讓我們買(mǎi)一份理財(cái),這個(gè)具體的流程,我們是不是也得簽合同,交印花稅,然后銀行給我們的利息,我們作為營(yíng)業(yè)外收入,并且也得繳納所得稅 如果步驟是正確的話,請(qǐng)問(wèn) ①購(gòu)買(mǎi)理財(cái) 借方科目?: 貸方銀行存款 ②收入銀行利息我們直接是 借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,我們是一個(gè)個(gè)體工商戶(hù),餐飲行業(yè)。那稅務(wù)現(xiàn)在跟很多外賣(mài)平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)都鏈接上了。我們做不了核定征收了。那還有什么樣的征收方式能比較合適呢
我們當(dāng)時(shí)匯款按當(dāng)時(shí)的匯率匯的保證金,現(xiàn)在退回保證金有100多的差額,比之前匯出去的少了100多,這100多怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有自產(chǎn)出口又有外購(gòu)直接出口,是不是外購(gòu)直接出口只能免稅不能退稅,外購(gòu)直接出口開(kāi)免稅發(fā)票,而且代理報(bào)關(guān)費(fèi)不能抵扣
老師,請(qǐng)問(wèn)一下在稅務(wù)沒(méi)有變更法人,電子稅務(wù)局變更法人。這樣可以的嘛
成立一家外貿(mào)公司,年銷(xiāo)售額500萬(wàn)?,進(jìn)貨成本300萬(wàn),出口出去,涉及到哪些稅費(fèi),怎么計(jì)算,出口涉及到的免抵退怎么算
你好,一般納稅人可以改回小規(guī)模么?


是的都是普票
有一大部分是未開(kāi)票的
那也就是免稅的,同學(xué)
原來(lái)小規(guī)模是季度不超過(guò)45萬(wàn)免,現(xiàn)在季度收入111也全部填到免稅收入里?
現(xiàn)在只要是普票全免,截止到2022年12月31日底
好的,謝謝老師
不用客乞,祝你生活愉快
老師麻煩再問(wèn)下,再填增值稅申報(bào)表時(shí),收入和免稅額填哪個(gè)欄?
第12欄的,同學(xué),其他免稅收入
收入我就填在那一欄了,到時(shí)稅額填了一直不合適
稅額就是你的免稅額*3%的呀
1百多萬(wàn)的稅額是3萬(wàn)多填上去一直不合適
我填的第19欄不合適,嘗試了其他的也是不行
那你們對(duì)應(yīng)稅率是多少,如果開(kāi)票金額對(duì),那3%是沒(méi)有問(wèn)題的
1113782.71*3%=33413.48填在第19欄一直提示不合適保存不了
同學(xué)你后面減免稅申報(bào)表填寫(xiě)了沒(méi)有