你好,外貿(mào)是免稅丙退稅的,進(jìn)項300*13%=39萬,退的是購進(jìn)環(huán)節(jié)的進(jìn)項稅額,免增值稅,企業(yè)所得稅5%小微企業(yè)

某進(jìn)出口公司是具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)。出口產(chǎn)品實行"免、抵、退"方法,記賬本位幣為人民幣,對外幣交易采用交易日即期匯率折算。銷售和外購貨物的增值稅稅率為13%,退稅率9%,該廠200X年2月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)報關(guān)離境出口商品,F(xiàn)OB:USD20萬元,匯率:5.35(2)內(nèi)銷商品銷售額500萬元(3)外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款650萬元,貨物已驗收入庫(4)本廠在建工程領(lǐng)用庫存外購貨物成本20萬元要求計算出口退稅。
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進(jìn)行了一個代理的業(yè)務(wù),實際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
請會進(jìn)出口貿(mào)易老師回答,請問我們公司出口一批貨是以CIF價出口的,現(xiàn)在要做出口退稅,稅務(wù)局要求我們把CIF價換算成FOB價來退稅,怎么計算呢?例如:報關(guān)單上貨物1000萬人民幣,運費顯示是500美元,保費顯示是300美元,怎么計算這個FOB價格呢
假設(shè)Q公司一般納稅人主要生產(chǎn)包裝盒,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為10%;當(dāng)期出口銷售報關(guān)200萬美元(匯率1:6.5人民幣)(包括一般貨物出口和進(jìn)料加工復(fù)出口,其中本期進(jìn)料加工出口貨物人民幣為500萬元,進(jìn)料加工計劃分配率為75%)那當(dāng)期免抵退稅額怎么算
某C企業(yè)為一般納稅人,生產(chǎn)的貨物兼顧內(nèi)銷和出口,2019年11月外購原材料獲得進(jìn)項稅額300萬元,內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售額為800萬元,出口產(chǎn)品的銷售額為1600萬元(已換算成人民幣). 該企業(yè)的出口退稅率表為10%,當(dāng)月增值稅應(yīng)退稅額是多少? 當(dāng)期應(yīng)納稅額 =800×13%-[300-1600×(13%-10%)]=-56(萬元) 當(dāng)期免抵退稅額=1600×10%=160(萬元) 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額=56萬元 (當(dāng)期期末留抵稅額56萬元<當(dāng)期免抵退稅額160萬元) 當(dāng)期免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額=160-56=104(萬元) 請問老師,第一個試子-56萬元怎么算的,我算出來不是這個數(shù)啊
成立一家外貿(mào)公司,年銷售額500萬?,進(jìn)貨成本300萬,出口出去,涉及到哪些稅費,怎么計算,出口涉及到的免抵退怎么算
你好,一般納稅人可以改回小規(guī)模么?
醫(yī)療機構(gòu)可以開牙的發(fā)票嗎,就是具體多少數(shù)量,單價多少,這樣開票是不是就不免稅了啊,如果項目選醫(yī)療服務(wù),具體幾顆牙寫在備注里面呢,可以嗎
老師,我想咨詢一下實發(fā)工資5422.14元,需要交多少個人稅,怎么算,能教一下嗎
建筑業(yè)先干活,再簽合同,后期如果甲方領(lǐng)導(dǎo)換了,會不會存在后期不認(rèn)得風(fēng)險
你好老師,勞務(wù)公司農(nóng)民員工工資由總包代發(fā),工資表是蓋那個公司的章呀
老師,我按收貨時點確認(rèn)收入的話,那些還沒有確認(rèn)收貨地訂單我作為發(fā)出商品了,下個月我怎么核對它是否收貨了?是平臺再導(dǎo)一次訂單核對狀態(tài)還是erp導(dǎo)訂單核對?
老師好,請問固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到別的公司了要怎么做賬,屬于無償托管
你好老師,我們是酒店宴席行業(yè),屬于小規(guī)模,季度申報多少萬免稅
10月份申報9月份的增值稅交了9百多, 由于剛?cè)ス静皇煜I(yè)務(wù) , 后期熟悉業(yè)務(wù)了,重新改了一下賬 發(fā)現(xiàn)9月份不用交稅 , 我又重新更正了一下財務(wù)報表和納稅申報表 , 這種情況怎么處理 ?