季度300,000普通發(fā)票可以免增值稅附加稅

老師你好我們是小規(guī)模,從4月份開(kāi)始實(shí)行免稅,第二季度我們收入是九十多萬(wàn),在報(bào)稅時(shí),把2萬(wàn)多的稅全免了還是超過(guò)45的要交稅?
老師你好麻煩問(wèn)下,我們是物業(yè)公司屬于小規(guī)模企業(yè),第三季度收入是111萬(wàn),我在這個(gè)季度申報(bào)增值稅還是免稅?
老師,你好。我想問(wèn)一下,服務(wù)業(yè)酒店管理有限公司屬于小規(guī)模納稅人給我們開(kāi)具得發(fā)票,稅率應(yīng)該是多少?我們公司是一般納稅人。
你好老師,我們是酒店宴席行業(yè),屬于小規(guī)模,季度申報(bào)多少萬(wàn)免稅
老師,我想咨詢一下實(shí)發(fā)工資5422.14元,需要交多少個(gè)人稅,怎么算,能教一下嗎
你好老師,勞務(wù)公司農(nóng)民員工工資由總包代發(fā),工資表是蓋那個(gè)公司的章呀
老師,我按收貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入的話,那些還沒(méi)有確認(rèn)收貨地訂單我作為發(fā)出商品了,下個(gè)月我怎么核對(duì)它是否收貨了?是平臺(tái)再導(dǎo)一次訂單核對(duì)狀態(tài)還是erp導(dǎo)訂單核對(duì)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到別的公司了要怎么做賬,屬于無(wú)償托管
你好老師,我們是酒店宴席行業(yè),屬于小規(guī)模,季度申報(bào)多少萬(wàn)免稅
10月份申報(bào)9月份的增值稅交了9百多, 由于剛?cè)ス静皇煜I(yè)務(wù) , 后期熟悉業(yè)務(wù)了,重新改了一下賬 發(fā)現(xiàn)9月份不用交稅 , 我又重新更正了一下財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表 , 這種情況怎么處理 ?
老師,你好,我這邊一家面包生產(chǎn)制造業(yè),有農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除1%,但是自己也有在電商銷售,有開(kāi)電商服務(wù)票6%出去,那這樣生產(chǎn)貨物這部分的農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除怎么做,能不能加計(jì)扣除?謝謝,
老師咨詢個(gè)有關(guān)解除勞動(dòng)合同問(wèn)題,如果企業(yè)與員工協(xié)商一致同意解除勞動(dòng)合同,企業(yè)給不給補(bǔ)償?
我7-8月服務(wù)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率了,現(xiàn)在11月份我可以沖減了重新開(kāi)票不,那我賬務(wù)怎么處理啊
公司的客戶幫忙墊付所欠的供應(yīng)商的貨款,這個(gè)墊付的錢可以對(duì)沖客戶欠公司的貨款嗎


好的,謝謝老師
還有個(gè)問(wèn)題,上一個(gè)會(huì)計(jì)走了,沒(méi)交接
然后我看每季度申報(bào)的增值稅收入和每季度開(kāi)發(fā)票的金額不一樣,每季度增值稅申報(bào)金額都比開(kāi)票金額多,這是怎么回事
你有無(wú)票收入,就是不要發(fā)票的客戶已經(jīng)消費(fèi)了。
這個(gè)你需要去看一下前臺(tái)那邊消費(fèi)的訂單和你開(kāi)發(fā)票的核對(duì) 差額就是無(wú)票的
等于每個(gè)月需要把開(kāi)票金額和無(wú)票金額都算上
對(duì)的,是的,也就是不開(kāi)發(fā)票的也需要正常做收入交稅。