您好,現(xiàn)在的規(guī)定是小規(guī)模普票都是免稅額
老師你好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,前三個(gè)季度都沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的銷(xiāo)售額,第四個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,年銷(xiāo)售額超過(guò)120萬(wàn)了,第四季度報(bào)稅還需要把前三個(gè)季度免的稅補(bǔ)上嗎?還是光交第四季度的稅?
我們是小規(guī)模納稅人,上季度納稅(第二季度)收入(含無(wú)票收入)超45萬(wàn),已申報(bào)繳納稅款,本季度(第三季度)未超45萬(wàn),但是補(bǔ)開(kāi)了屬于上季度的收入的專(zhuān)票2萬(wàn)(上季度已做了無(wú)票收并交了稅),那我們這2萬(wàn)上季度已經(jīng)交過(guò)稅了,現(xiàn)在開(kāi)的專(zhuān)票還需要交稅嗎?
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們10月份剛辦理的稅務(wù)登記,我們10月11月12月這一季度銷(xiāo)售收入80萬(wàn),這一季度超過(guò)45萬(wàn)免征額了需要交增值稅,但我又聽(tīng)說(shuō)一年不超過(guò)180萬(wàn)可以免交增值稅,我們這種情況需要交增值稅嗎,我是河南的
老師你好我們是小規(guī)模,從4月份開(kāi)始實(shí)行免稅,第二季度我們收入是九十多萬(wàn),在報(bào)稅時(shí),把2萬(wàn)多的稅全免了還是超過(guò)45的要交稅?
老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開(kāi)票超過(guò)45了4月開(kāi)始就免稅了 季報(bào)的時(shí)候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額里面么還是填到第四項(xiàng)免稅銷(xiāo)售額里面
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,想問(wèn)下一般納稅人的印花稅申報(bào)中,是要按銷(xiāo)售合同金額和進(jìn)貨合同金額都進(jìn)行申報(bào)的嗎?還是只用申報(bào)銷(xiāo)售合同金額的呢?
老師好 公戶(hù)收到的貨款,未開(kāi)發(fā)票,這種就是未開(kāi)票收入是嗎?這種收入是和正常的開(kāi)票收入一樣繳納增值稅和所得稅嗎
這個(gè)截圖是以前會(huì)計(jì)做的賬,她為什么成本設(shè)了一個(gè)一級(jí)科目開(kāi)發(fā)間接費(fèi),然后又從這個(gè)開(kāi)發(fā)間接費(fèi)再轉(zhuǎn)入開(kāi)發(fā)成本里邊二級(jí)科目的開(kāi)發(fā)間接費(fèi)分配轉(zhuǎn)入呢?
和主播成立個(gè)體戶(hù)簽訂合同,合同內(nèi)容包含對(duì)主播的個(gè)體戶(hù)有補(bǔ)貼扶持可以嗎?
食品經(jīng)營(yíng)許可證如何辦理
汽車(chē)固定資產(chǎn) 有5年和10年的
老師,單位有個(gè)臨時(shí)工,從2月到四月份的工資是1800,這個(gè)月發(fā)放。之前也沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月一起發(fā)放,應(yīng)該怎么記賬?
老師工商年報(bào)填寫(xiě)好資產(chǎn)欄后提示資產(chǎn)負(fù)債不匹配,繼續(xù)保存即可還是怎么辦,因?yàn)槭潜A?位所以不平
老師您好,公司在閑魚(yú)買(mǎi)了二手商品沒(méi)有發(fā)票,稅務(wù)和賬務(wù)上該怎么處理呢?
那就是一個(gè)季度超過(guò)45萬(wàn)也是全免了
嗯對(duì),是這個(gè)意思的
好的,謝謝老師
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲,謝謝