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老師,小規(guī)模企業(yè),開普票3000給別人,分錄寫的對嗎? 借:應收賬款3000 貸:主營業(yè)務收入3000 收到款項時寫,借:銀行存款3000 貸:應收賬款3000 月末結轉的話應該再怎么寫的

2022-10-08 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-08 11:15

您好,是對的,結轉就是 借 主營業(yè)務收入? 貸 本年利潤

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快賬用戶1321 追問 2022-10-08 11:22

嗯嗯,老師,我們小規(guī)模對方是一般納稅人要求我們開了專票,開票后的憑證,和收到款時憑證分錄分別應該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-10-08 11:23

借 應收? 貸 收入? 應交稅費 收款時? 借 銀行? 貸 應收

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快賬用戶1321 追問 2022-10-08 11:26

老師,結轉也是借:主營收入 貸:本年利潤嗎 關于稅費還需要做什么其他分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-08 11:28

嗯對,其他的也沒啥了

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快賬用戶1321 追問 2022-10-08 11:33

謝謝哦,老師,關于成本類的,工程施工直接和間接項目,這些月末都是需要結轉到主營業(yè)務成本科目的對嗎? 比如說我有個機械租賃費6萬 收到對方開來的票時 借:工程施工 間接費用 機械費6萬 貸:應該是什么科目 結轉又是如何寫的,概念比較模糊,麻煩您了

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齊紅老師 解答 2022-10-08 11:35

你沒有支付錢嗎請問

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快賬用戶1321 追問 2022-10-08 11:36

支付了,那就是貸銀行存款對嗎,月末結轉時需要怎么寫分錄呀

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齊紅老師 解答 2022-10-08 11:39

對,結轉的時候? 借 主營業(yè)務成本 貸工程施工 間接費用 機械費

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快賬用戶1321 追問 2022-10-08 12:05

好的好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-10-08 12:06

不客氣的,麻煩給一個五星好評喲,謝謝

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您好,是對的,結轉就是 借 主營業(yè)務收入? 貸 本年利潤
2022-10-08
你好,支付辦公家具預付賬款是定金嗎?是的話就是預付賬款。你寫的沒錯,另外你說的7050這里面沒看見這筆分錄,是固定資產(chǎn)嗎?固定資產(chǎn)一般在次月開始計提。固定資產(chǎn)計提:借:管理費用或銷售費用,具體看什么部分使用就集體什么費用 貸累計折舊
2023-06-16
同學你好 是這樣做的
2021-08-12
您好 用了預收賬款科目 要一預到底 一直用預收賬款科目的
2022-07-02
您好,借:現(xiàn)金 2000 應收賬款-集團內(nèi)部 1000 貸:應收賬款-營業(yè)款3000
2023-12-21
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