您好,是對的,結轉就是 借 主營業(yè)務收入? 貸 本年利潤
老師好!如:回來零件1000,用零件800,開了發(fā)票3000,收到發(fā)票1000并支付,月結收入3000(人工1600) 回來零件1000,入庫, 借:庫存商品1000 貸:應付賬款1000 用零件800 借:生產(chǎn)成本(基本生產(chǎn)成本)800 貸:庫存商品800 開了發(fā)票3000 借:應收賬款3000 貸:主營業(yè)務收入3000 收入3000 借:銀行存款3000 貸:應收賬款3000 人工1600 借:管理費用--工資1600 貸:銀行存款1600 收到發(fā)票并支付 借:應付賬款1000 貸:銀行存款1000 這樣子這個賬平嗎?應付職工薪酬+原材料這兩個都可以不用,是嗎?
老師,我想問下,就是說我內(nèi)賬。對方從一個公賬上打了1萬給我們購買我們東西,我們開發(fā)貨單一萬,其實我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發(fā)貨單我們是一萬。所以這3000我應該計入什么科目 剛開始我發(fā)貨這筆錢是借:應收賬款10000 貸主營業(yè)務收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營業(yè)外支出3000貸庫存現(xiàn)金3000.這對嗎?(這單據(jù)就是寫著借賬戶過款3000)
老師,小規(guī)模企業(yè),開普票3000給別人,分錄寫的對嗎? 借:應收賬款3000 貸:主營業(yè)務收入3000 收到款項時寫,借:銀行存款3000 貸:應收賬款3000 月末結轉的話應該再怎么寫的
收到總部打款,用于支付辦公家具采買 借銀行存款-本公司3000 貸其他應付款-總部3000 支付辦公家具 借預付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到因字體錯誤退回來的家具費 借銀行存款3000 貸應付賬款應付款-家具商3000 支付辦公家具 借預付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到辦公家具 借固定資產(chǎn)-器具家具3000 貸預付賬款-家具商3000 下月開始累計折舊,請問我寫的分錄對嗎?請問需要把7050計提下嗎?如果計提的話寫什么會計分錄合適?請分錄寫得好的老師回答,謝謝!
對啊酒店2021年2月10日入住客人張磊1人,包房1間,房價為500元/天,住5天。客戶通過手機網(wǎng)銀轉賬方式支付3000元(其中,住宿費2500元,押金500元)。按先付款后住店方式進行結算,下列賬務處理正確的是().A借:銀行存款-工行3000貸:預收賬款-張磊2500應付賬款--張磊500B借:銀行存款-工行3000貸:預收賬款-張磊3000c借:銀行存款工行3000貸:預收賬款-張磊2500其他應付款一張磊500D借:銀行存款-工行3000貸:主營業(yè)務收入一張磊3000
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時補一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負責裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師請教一下,計算不含負債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權益?(1-負債/權益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權益?(1-25%)×負債/權益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認收入了。領導讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元。可以么?
老師,初級知識 進口不征,出口不退什么意思
嗯嗯,老師,我們小規(guī)模對方是一般納稅人要求我們開了專票,開票后的憑證,和收到款時憑證分錄分別應該怎么寫呢
借 應收? 貸 收入? 應交稅費 收款時? 借 銀行? 貸 應收
老師,結轉也是借:主營收入 貸:本年利潤嗎 關于稅費還需要做什么其他分錄嗎
嗯對,其他的也沒啥了
謝謝哦,老師,關于成本類的,工程施工直接和間接項目,這些月末都是需要結轉到主營業(yè)務成本科目的對嗎? 比如說我有個機械租賃費6萬 收到對方開來的票時 借:工程施工 間接費用 機械費6萬 貸:應該是什么科目 結轉又是如何寫的,概念比較模糊,麻煩您了
你沒有支付錢嗎請問
支付了,那就是貸銀行存款對嗎,月末結轉時需要怎么寫分錄呀
對,結轉的時候? 借 主營業(yè)務成本 貸工程施工 間接費用 機械費
好的好的,謝謝老師!
不客氣的,麻煩給一個五星好評喲,謝謝