你好,可以的,你打開你那個(gè)電子稅務(wù)局,在里面搜索退稅兩個(gè)字兒,能帶出相應(yīng)的鏈接來(lái),在里面提交申請(qǐng)就可以。
小規(guī)模納稅人,跨季度沖紅,原發(fā)票本免稅開了5點(diǎn)的稅,沖紅了從新開免稅,請(qǐng)問(wèn)可以退稅嘛?怎么操作?
今年第一季度的發(fā)票,明年沖紅可以嗎?小規(guī)模納稅人免稅,沖紅后,變負(fù)數(shù)了,申報(bào)后,金稅盤總鎖死
老師好,第三季度有開5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票,也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,第三季度免稅開票超過(guò)50萬(wàn),所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個(gè)點(diǎn)的紅沖,那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請(qǐng)退稅,還是就只申請(qǐng)第四季度的紅沖的。
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,一季度紅充了去年的一張普通發(fā)票,去年的發(fā)票開的是免稅的,一季度紅沖過(guò)后再重新開的話,還可以開免稅的普票嗎?
我公司小規(guī)模納稅人,去年開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖去年的免稅發(fā)票,紅沖的這個(gè)金額可以沖減小規(guī)模累計(jì)500萬(wàn)額度不升為一般納稅人嗎
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
你好請(qǐng)問(wèn)具體選哪項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理?是開紅字發(fā)票那月辦理嘛?
您好,您開了紅字那發(fā)票那個(gè)月申請(qǐng)也可以,或者說(shuō)你下個(gè)月申請(qǐng)也可以的。但是你這些好像沒(méi)有發(fā)全,你再找一下不是這些。就是一個(gè)正常的文字的退稅申請(qǐng)。
是不是先到稅局備案退稅資格才可以啊
您好,不需要備案的,直接申請(qǐng)就可以。
請(qǐng)問(wèn)是不是在這里可以選擇退稅申請(qǐng)?
屬于哪類退稅了?
你好,第二個(gè)圖片選擇第二行就可以的。
好的,謝謝,到時(shí)候我試試
祝您生活愉快開心