?你好;? ? ? 你是 銷售貨物的業(yè)務(wù); 如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣; 那么就是這樣來算增值稅的?

請(qǐng)問老師,我們是一般納稅人,同一個(gè)項(xiàng)目銷售材料20萬,同時(shí)安裝材料6萬,合同金額26萬,現(xiàn)在我需要如何開發(fā)票??是同一張發(fā)票上體現(xiàn)材料費(fèi)20萬+安裝費(fèi)6萬嗎?
我的問題是,對(duì)方要我們開50的發(fā)票,如果這20萬是含稅價(jià)格,我們開具的增值稅發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)收取他們稅點(diǎn)11個(gè)點(diǎn),那我們開具票面價(jià)稅合計(jì)金額應(yīng)該是多少 情況二、如果這50萬是不是含稅價(jià),那我們應(yīng)開具的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是多少
要收1萬元的不含稅貨款,現(xiàn)客戶只補(bǔ)10%給我們,要我們開13%的稅票給他,問,我們的合同含稅價(jià)格金額寫多少?11000還是11300
老師我們銷售合同含稅價(jià)格是63萬,現(xiàn)在需要我開發(fā)票,稅金是不是63萬/1.13*0.13?七萬多
老師 銷售發(fā)票票面金額含稅30萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票票面金額還是28萬。那么我想知道這張發(fā)票一共產(chǎn)生多少稅 。怎么計(jì)算。增值稅是2萬算還是2/1.13*0.13?企業(yè)所得稅呢假設(shè)全年不超100萬
增值稅哪些專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報(bào)已經(jīng)報(bào)了的
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要填一個(gè)資產(chǎn)是否損失,這個(gè)怎么填
現(xiàn)在開票要求嚴(yán)不嚴(yán)格,比如說伊利牛奶原味125ml, 有些客戶要求比較多的,要求只開"牛奶""兩個(gè)字,數(shù)量多少件這樣。能這樣開票嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,有負(fù)數(shù)余額,是代表什么?
核定征收期間,超額度了。我如果更正申報(bào),來年還能繼續(xù)核定征收么
凈資產(chǎn)就是報(bào)表里的所有者權(quán)益對(duì)嗎
那現(xiàn)在我要問一個(gè)問題,具體一點(diǎn),7月發(fā)放6月工資表工資,因?yàn)楣举~上錢不夠,給其中一個(gè)人延期發(fā)放,在8月進(jìn)行發(fā)放。 6月工資總額4萬,其他人社保個(gè)人部分是0,這個(gè)人的應(yīng)發(fā)工資是1萬,社保個(gè)人部分是500,個(gè)稅是200,我在當(dāng)月應(yīng)該怎么做賬,下月發(fā)放他的工資又該怎么做賬
殘疾人保障金,工資總額是只要發(fā)放工資都算嗎

