您好,是的可以按您的處理開發(fā)票的。
請問老師,我們是一般納稅人,同一個項目銷售材料20萬,同時安裝材料6萬,合同金額26萬,現(xiàn)在我需要如何開發(fā)票??是同一張發(fā)票上體現(xiàn)材料費20萬+安裝費6萬嗎?
老師,我想請教個問題,我們公司主要是賣裝飾材料的,平時是開13個點的材料發(fā)票,但是現(xiàn)在有個項目與客戶簽了合同,還要包人工安裝費,合同注明人工安裝費要開3%的工程勞務專用發(fā)票,這個我們能開嗎,要怎么操作呢?
老師我們是個體,才成立,有一個電梯的合同,合同金額20萬,這個月付了30%,是6萬,對方開了6萬的發(fā)票過來,發(fā)票開的是建筑安裝服務費,數(shù)量1,我這個掛什么科目啊
我們公司給別的公司負責安裝一臺機器設備,然后在安裝這個機器時自己也購買了材料放在安裝的設備上,材料有倆萬左右,然后就是這個我夠買的材料是入賬做原材料還是庫存商品?如果做原材料我領用這個原材料是記生產成本還是合同履約成本?如果做庫存商品是不是我開票要開我夠買這些材料的發(fā)票加一張安裝費發(fā)票???
我們主要是以建筑服務為主,現(xiàn)在就是一個合同額100萬,然后合同里面注明材料票開具80%,安裝服務費開具20%,這種情況下是否屬于混合銷售呢
請問老師,生育保險,單位每個人都要交嗎?
197題為什么考慮增長率驅動因素?什么時候考慮什么時候不考慮
營業(yè)外支出,支付社保滯納金,匯算清繳需要納稅調增嗎?
老師,單位社保參保證明在哪里打印
你好,我司不是出口公司,請問國際運輸費這部分的支出,在企業(yè)所得稅年度匯算清繳填報是不是在期間費用明細表里面運輸費、倉儲費一欄,填境外支付?
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設費用及裝修費計入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調增嗎
您好,24年12月份工資計提了10110,個稅系統(tǒng)0申報。 那么匯算清繳需要調增嗎
老師,為了不被稅務系統(tǒng)預警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個人所得稅手續(xù)費應計入那個科目,請問這個要報增值稅嗎?我現(xiàn)在報表差異差這個0.89元
那安裝費是開9個點還是13個點呢??這個安裝費能用什么進項發(fā)票抵扣呢?還是說需要全額交增值稅?
您好,若您企業(yè)銷售自產機器設備同時提供安裝服務,安裝服務可以選擇簡易計稅。
也就是說我可以選擇材料13%,安裝1%嗎?
但是我們銷售的是建材不是設備
您好,是的,但是是有前提的。
您好,目前是機器設備同時提供安裝服務才可以
您好,若您銷售活動板房,鋼結構件等自產貨物同時提供建筑,安裝服務是可以的,
我們現(xiàn)在銷售的是建材,那安裝費是開9個點還是13個點呢??這個安裝費能用什么進項發(fā)票抵扣呢?還是說需要全額交增值稅?
您好,若不屬于上述類別,安裝費屬于混合銷售,增值稅13%。按照若按正常稅率計算,有進項稅發(fā)票都可以抵扣安裝的銷項稅。
我如果用材料的進項抵了安裝的銷項,那么已抵進項的這批庫存如何處理呢?
您好,您這批抵扣進項的材料是如何使用的?若出售,形成銷項稅。