您好,您開多少錢的發(fā)票,您就要合同上寫多少金額。
老師,我報(bào)價(jià)給客戶不含稅11 含稅補(bǔ)10個(gè)點(diǎn)不就12.1元么 那我開票給他們單價(jià)是要開11還是12.1 如果開12.1元的話,那我不就把他們補(bǔ)的稅點(diǎn)我又開成了票給他們么
老師,我們給客戶報(bào)了一批貨,不含稅的價(jià)格,現(xiàn)在客戶又要票,我們是不是虧了,虧了多少
要收1萬元的不含稅貨款,現(xiàn)客戶只補(bǔ)10%給我們,要我們開13%的稅票給他,問,我們的合同含稅價(jià)格金額寫多少?11000還是11300
我們是一般納稅人,對方需要給我們開13個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在人家給我們只開3個(gè)點(diǎn)的票,其他的稅點(diǎn)補(bǔ)給我們,合同總金額含稅價(jià)315000,他們至少要給我們補(bǔ)幾個(gè)點(diǎn)合適
請問,我們是一般納稅人,我們之前簽訂的合同貨款10萬,包含陸運(yùn)費(fèi)?,F(xiàn)在客戶著急拿貨,要走空運(yùn),需要補(bǔ)我們1萬元,請問補(bǔ)的這1萬元,我們要開什么項(xiàng)目,稅率多少?
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
那我這個(gè)情況是開11300的話,客戶只補(bǔ)10個(gè)點(diǎn),他會(huì)接受嗎?如果開11000的話,我們會(huì)虧吧?因?yàn)槲沂俏袆e人幫我開的發(fā)票。我按11000開的發(fā)票,不含稅金額比1萬要少,含稅額對方會(huì)給到我們嗎?只有?上含稅額才是10000元整,就是也想知道他們收到貨款后應(yīng)該是要拿出哪部分給我們呢
這個(gè)不一定哈,因?yàn)槟汶m然是一萬一千三,有可能他賺的錢的話,他感覺自己能接受,這個(gè)時(shí)候他就會(huì)接受。
你好同學(xué),他們收到貨款以后應(yīng)該要拿出哪部分來給你們?這個(gè)你們要確定要要商量呀,有的單位的話,可能他開13個(gè)點(diǎn)的票,但是他只補(bǔ)給十個(gè)點(diǎn)兒就愿意了。
那我要求他們給我一萬元也是合理的吧?
開11000的發(fā)票,他們的含稅金額是否可以去抵稅的?
他開專票的話就可以抵稅的,嗯這個(gè)是要你們雙方去溝通的。