你好!你開票的話就開不含稅金額11,稅額1.1,含稅金額12.1.等于銷項(xiàng)的1.1是顧客承擔(dān)了。
老師,我報(bào)價(jià)給客戶不含稅11 含稅補(bǔ)10個(gè)點(diǎn)不就12.1元么 那我開票給他們單價(jià)是要開11還是12.1 如果開12.1元的話,那我不就把他們補(bǔ)的稅點(diǎn)我又開成了票給他們么
老師我想請教一個(gè)問題,就是我有個(gè)供應(yīng)商說加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個(gè)點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
您好,為什么有些一般納稅人,比如給客戶報(bào)不含稅單價(jià)100元,若客戶要開票,就收9個(gè)點(diǎn)的稅,那含稅價(jià)就是109元。他們?yōu)槭裁床话?09/1.13的不含稅價(jià)報(bào)價(jià)呢?
要收1萬元的不含稅貨款,現(xiàn)客戶只補(bǔ)10%給我們,要我們開13%的稅票給他,問,我們的合同含稅價(jià)格金額寫多少?11000還是11300
我們的產(chǎn)品,給客戶定的不含稅價(jià)是10元/個(gè),那如果客戶要開票,需要加幾個(gè)稅點(diǎn),怎么算?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
那我含稅補(bǔ)10個(gè)點(diǎn)怎么補(bǔ)給客戶呢
意思是我開票只需要按照“單價(jià)11元”來開票嗎?
你好!含稅10個(gè)點(diǎn)不需要不給客戶??!如果客戶不要發(fā)票你就賣她11,如果要發(fā)票,你開具的發(fā)票稅負(fù)是10個(gè)點(diǎn),那1.1就是客戶需要給你的,你賣的東西是11,找客戶收的1.1是要繳納給稅務(wù)局的。
客戶現(xiàn)在就是要發(fā)票呢 還是不太明白,具體應(yīng)該怎么操作呀?
你好!你買東西單價(jià)11萬,需要加上增值稅、增值稅附加稅、所得稅等等大概你需要繳納給稅務(wù)局1.1萬元,如果客戶不開發(fā)票,那你就不用繳納這么稅,你就買11萬,如果客戶要開發(fā)票,那客戶就需要承擔(dān)1.1萬的稅收。就像你買東西給甲11萬,她不開票,你收她11萬,你賣東西給乙也是11萬,但是她要開發(fā)票,你因?yàn)殚_發(fā)票要繳納稅1.1萬,如果你再買11萬,那你實(shí)際上賣給她的價(jià)格是11-1.1=9.9萬,你就比賣給甲少賺了1.1萬了,那就肯定要甲自己出這1.1萬的,所以你開的發(fā)票12.1萬是包含了開票稅金,它就是包含了客戶補(bǔ)稅的金額,你開的這12.1萬里面包含了客戶補(bǔ)稅的1.1萬,和你真正賣的11萬。
那我現(xiàn)在的處理方式是不是我給客戶開票然后開 單價(jià)含稅的12.1元?
你好!是的,沒錯(cuò)的。給個(gè)好評(píng)哦!
老師還想請教下 我銷售方:單價(jià)11元/KG(不含稅),數(shù)量10KG 那購買方不需要發(fā)票就應(yīng)該支付我總金額:110元 ? 如果購買方需要發(fā)票我就讓他補(bǔ)單價(jià)10個(gè)點(diǎn),那就 單價(jià)變成了12.1元/KG(含稅),數(shù)量10KG 購買方支付給我總金額:121元 我們貨物稅率是10% 我們需要繳納的稅額是:121元?(1+10%)*10%=11元 實(shí)際我們到手的貨款:121元-11元=110元 ? 那這樣需要開票的話補(bǔ)單價(jià)10個(gè)點(diǎn)變成含稅單價(jià) 就正好跟原來一樣不虧也不掙是吧 110元=110元
你好!是的呢!你理解了。
好的 謝謝老師!
你好!不客氣的,麻煩給個(gè)好評(píng)哦!