同學(xué)您好,這是不規(guī)范的操作的
老師,我報(bào)價(jià)給客戶不含稅11 含稅補(bǔ)10個(gè)點(diǎn)不就12.1元么 那我開票給他們單價(jià)是要開11還是12.1 如果開12.1元的話,那我不就把他們補(bǔ)的稅點(diǎn)我又開成了票給他們么
您好,雙方都是一般納稅人。采購(gòu)產(chǎn)品,不含稅單價(jià)100元,開票對(duì)方收9個(gè)點(diǎn)的稅,那含稅價(jià)就是109元。那產(chǎn)品的實(shí)際不含稅單價(jià)是100,還是109/1.13?
您好,為什么有些一般納稅人,比如給客戶報(bào)不含稅單價(jià)100元,若客戶要開票,就收9個(gè)點(diǎn)的稅,那含稅價(jià)就是109元。他們?yōu)槭裁床话?09/1.13的不含稅價(jià)報(bào)價(jià)呢?
你好,我這里有個(gè)客戶買我的一樣商品,我去外邊買含稅價(jià)格是5600/噸,但是客戶說不要發(fā)票,那就是不要含稅了,外邊不含稅的價(jià)格是5600元/噸扣9個(gè)點(diǎn),那就是5040元/噸,我給客戶報(bào)價(jià)為5090元/噸,差價(jià)是50元,他需要1.8噸左右,進(jìn)貨價(jià)格總價(jià)為9072元,賣給客戶是9162元,最后能賺90元,客戶這9162元要進(jìn)公司的戶,是不是公司也要交這9162元的稅,我們這稅率是13%,是不是要交1191.06元的稅錢,那最后是不是就虧了?
出廠價(jià)1.2元(不含稅),利潤(rùn)率15%,客戶要票,我們是一個(gè)般納稅人13%的稅率。那該給客戶報(bào)價(jià)多少錢呢?
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請(qǐng)問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購(gòu)買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
沒有這方面的具體規(guī)定的
我知道是不規(guī)范,但是想知道其中原理。
但是不是人家都要求開票的
要啊。報(bào)價(jià)100,開票就按100×1.09=109元開票。那開出的發(fā)票上金額是109/1.13,稅額是109/1.13×0.13。搞不懂他們?yōu)槭裁床恢苯影?09/1.13報(bào)價(jià)!
是的,應(yīng)該是他們理解的是報(bào)價(jià)*稅率的,他們沒有財(cái)務(wù)意識(shí)的 把含稅價(jià)換算為不含稅價(jià)的