您好,這個(gè)是需要申報(bào)未開票的
老師您好,請教下:我們公司12月份出口的貨物,有部分關(guān)單到月底還沒出來,將會(huì)在21年的元月份才開票,那元月份申報(bào)12月增值稅時(shí),是不是應(yīng)該把12月岀口元月才開票這部分先申報(bào)無票收入,在:增值稅申報(bào)表-未開具發(fā)票這列填報(bào)?
老師,你好。我們6月份補(bǔ)開了3月份發(fā)票的,我們申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票,增值稅申報(bào)是按無票收入申報(bào)了。然后我們在6月份補(bǔ)開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當(dāng)月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫呢?
老師,我司是新辦出口企業(yè)。由于發(fā)票不足,目前還達(dá)不到增票條件。我司上月出口了6批貨,只開了三份報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)發(fā)票。還有三份未開具。預(yù)計(jì)在10月開。請問,申報(bào)增值稅時(shí),需要申報(bào)未開票收入嗎?
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
老師,我想問一下我們公司是出口貿(mào)易企業(yè),2024年出口了2筆貨物只有報(bào)關(guān)單,增值稅2024年申報(bào)了,但是銷售發(fā)票現(xiàn)在還沒有開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也還沒有收進(jìn)來,如果今年3月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我還可以申請出口退稅嗎?我們企業(yè)是首次申報(bào)
老師您好,請問廣交會(huì)的攤位費(fèi)入哪個(gè)科目
建筑公司在人壽保險(xiǎn)公司參保300多人,在公司個(gè)人工資薪金申報(bào)和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費(fèi)用超過公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開了專票回來,公司只給報(bào)一部分,還有一部分不給報(bào)銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時(shí)候怎樣處理?報(bào)銷金額和稅額對(duì)不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費(fèi)用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請問 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費(fèi)收入免增值稅嗎 因?yàn)槭怯邢薰?這個(gè)所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長期應(yīng)付款和長期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個(gè)開票的時(shí)候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱走,還是開大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計(jì)算遞延費(fèi)用具體是怎么計(jì)算的,分錄又是什么
老師,請問法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
假如在未開票收入填了100萬整,但是到時(shí)實(shí)際由于小數(shù)點(diǎn)尾數(shù)原因,導(dǎo)致開出100萬.02或者99萬.98這樣。就會(huì)導(dǎo)致不平,如何調(diào)整呢?
您好,可以手動(dòng)讓開票金額和未開票一樣的