同學(xué)你好 是這樣的哦
老師您好,請教下:我們公司12月份出口的貨物,有部分關(guān)單到月底還沒出來,將會在21年的元月份才開票,那元月份申報12月增值稅時,是不是應(yīng)該把12月岀口元月才開票這部分先申報無票收入,在:增值稅申報表-未開具發(fā)票這列填報?
老師,你好。我們6月份補開了3月份發(fā)票的,我們申報增值稅時應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當時沒有開具發(fā)票,增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報增值稅時應(yīng)該如何填寫呢?
老師你好,我們家21年12月增值稅申報表填了200萬元未票收入,等2022年3月左右才會把發(fā)票開出來,請問報2022年3月的稅時還能把2021年12月開的未票收入沖掉嗎?就是開票金額正常申報,未開票金額填—200萬元。因為跨年了,我不知道未票收入那邊填負數(shù)能不能報的過去了?
老師您好,我想請教下上月部分未開票走的無票收入,申報時在未開具發(fā)票那填寫的數(shù),那這個月這部分開出來了,我應(yīng)該沖無票,再走一個正確的,申報增值稅時沖的這部分無票,是在未開具發(fā)票那填寫負數(shù)嗎?正確的在開具發(fā)票那填寫,這樣對嗎
出口退稅問題 1.12月出口報關(guān)了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認收入嗎?確認的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進行退稅申報和開具出口發(fā)票
個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得申報 換電腦了 新電腦沒有數(shù)據(jù) 就怎么申報
老師,如果我申報的無票收入后期又開票了,那么開票金額必須和當時申報的一樣嗎?
老師,公司購買平板4個費用8000元可以一次計入管理費用嗎?匯算清繳用調(diào)整嗎?謝謝
老師,對方開一張發(fā)票,我們通過法人轉(zhuǎn)款給他,沒對公打款,有什么風(fēng)險?
老師我是一個木材加工廠,就是購進各種板材,各種螺絲釘,然后做各種規(guī)格的木框,請問這個核算的的思路大概說說,成本核算這塊我怎么操作?
老師好,無票收入從哪里添
老師 應(yīng)收賬款跟客戶對賬按發(fā)貨單跟退貨單跟客戶對賬可以嗎還是只能按出庫單對賬
7月,收6月的電費,明天給商戶開6月發(fā)票可不可以???
請問開異地票,是先開票還是先開跨區(qū)域事項報告
老師,就是B公司工資,個稅和社保都是A公司代付的情況下,A公司發(fā)放工資和繳納社保個稅的分錄 ,和B公司計提發(fā)放繳納社保個稅的分錄分別是怎樣的(申報都在A公司,員工都是A公司的員工,因為A和B合作,員工在B公司做業(yè)務(wù),所以就是B承擔(dān)工資,社保所有費用 ,A公司幫忙發(fā)放怎么做賬)
那1月份開了票,是不是要在2月份申報所屬期為2021年1月份增值稅申報表中,在未開具發(fā)票這列填報負數(shù)沖回?
對的,是這樣操作的哦,