日期填寫9.30 你繳納的是購銷合同的嗎?
老師,你好,今年7月份關(guān)于印花稅申報(bào)有了新的規(guī)定,我一直是零申報(bào),因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)發(fā)生,零申報(bào)也需要填應(yīng)稅日期,這怎么填
老師好,請(qǐng)教一下,我現(xiàn)在申報(bào)分公司7至9月的印花稅,這個(gè)季度沒有發(fā)生業(yè)務(wù),零申報(bào)提示應(yīng)納稅額不能為零,保存不了,是怎么回事,我應(yīng)該怎么填寫?
老師,我想問下印花稅7月開始變成了季度申報(bào),我申報(bào)的印花稅一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是現(xiàn)在申報(bào)一定要應(yīng)稅日期和憑證,這如何填寫
老師,請(qǐng)教下季報(bào)印花稅,沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,但是印花稅申報(bào)表中有一項(xiàng)應(yīng)稅憑證書立日期 怎么填寫,是必填項(xiàng),謝謝老師
老師,申請(qǐng)印花稅買賣實(shí)際發(fā)生時(shí)間在3季度,但是3季度沒有報(bào),現(xiàn)在4季度報(bào)應(yīng)稅憑證書立日期填成4季度的時(shí)間可以?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
不是的,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,一直以來印花稅都是零申報(bào)的,但是從現(xiàn)在開始需要填寫應(yīng)稅憑證和日期,不填寫就無法申報(bào)
你好,日期填寫九月30。
你們單位沒有業(yè)務(wù),那你主營是什么商貿(mào)的嗎?
反正稅務(wù)局是這個(gè)是必報(bào)項(xiàng),然后要填寫應(yīng)稅憑證編號(hào)
你好,日期填寫九月30,如果你們單位是商貿(mào)的,選擇買賣合同。
那應(yīng)稅憑證編號(hào)怎么填
自己編一個(gè)就可以 合同號(hào)第一個(gè)
沒有合同
你好,你自己隨便寫一個(gè)編號(hào)。
老師,隨便填寫編號(hào)不會(huì)影響到印花稅的真實(shí)性嗎
你好,如果你按真實(shí)的話填寫不了的,申報(bào)不了。