您好,資產(chǎn)負(fù)債表凈值來源?上期期末有差異?
老師你好,固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)清理卡片沒有報(bào)廢,只有其他減少,我現(xiàn)在卡片里點(diǎn)擊其他減少,固定資產(chǎn)清理費(fèi)用為0,因?yàn)閳?bào)廢了,是2013年買的,電腦凈殘值173.07,原值是3461.54元,累計(jì)折舊是3288.47元,請問老師分錄怎么寫?摘要寫什么?
老師,你好,上月固定資產(chǎn)清理一臺叉車原值:66548.7元,已累計(jì)折舊合計(jì)6097.85元,請問固定資產(chǎn)清單的凈值610656.63元與資產(chǎn)負(fù)債表中的凈值604558.78元,有差異6097.85元,是那里出問題?
某企業(yè)本月固定資產(chǎn)發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)用不需用設(shè)備一臺對外捐贈,原值26000元,已折舊10000元,設(shè)備的實(shí)際價(jià)值4000元,已計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備12000元。捐贈時(shí)對固定資產(chǎn)拆卸,發(fā)生清理費(fèi)500元,用銀行存款支付,應(yīng)負(fù)擔(dān)工資費(fèi)用600元。(2)期末對一臺老車床計(jì)提減值準(zhǔn)備,車床原價(jià)30000元,已折舊15000元,車床可收回價(jià)值3000元,計(jì)提減值準(zhǔn)備12000元。(3)經(jīng)批準(zhǔn)對企業(yè)用的一臺固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢清理,原價(jià)80000元,已折舊65000元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備10000元,固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值為5000元(4)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生清理費(fèi)1000元,用銀行存款支付。(5)報(bào)廢固定資產(chǎn)收回殘料5500元,作生產(chǎn)用料,入庫。(6)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)清理固定資產(chǎn)的凈損失。(7)假定前述固定資產(chǎn)的殘料價(jià)值為6200元,計(jì)算清理固定資產(chǎn)的凈收益并轉(zhuǎn)賬。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
老師,早上好,請問固定資產(chǎn)清理如何做分錄?固定資產(chǎn)原價(jià)32500元,2019年購入的。累計(jì)折舊22年資產(chǎn)負(fù)債表年末累計(jì)折舊是6256.25,然后23年1月要進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,要怎么做呢?有殘疾和沒有殘值的分別要怎么做呢?謝謝老師
老師,沒有折舊完的固定資產(chǎn)出售賬務(wù)處理出錯(cuò)怎么調(diào)整?一固定資產(chǎn)原值是50000元,已折舊20000元,去年出售18000元,當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理是 借 固定資產(chǎn)清理 29000元 累計(jì)折舊21000元(累計(jì)折舊算錯(cuò)) 貸 固定資產(chǎn) 50000元, 請問多做的累計(jì)折舊怎么調(diào)整?這是去年的賬務(wù)
個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報(bào)什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報(bào)多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個(gè)酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
處理固定資產(chǎn)就有差異了
我在固定資產(chǎn)卡片中,看見期初累計(jì)折舊:5543.5元,累計(jì)折舊調(diào)整:-6097.85元,這們情況怎樣處理??
您好,這個(gè)就比較麻煩了,需要清楚具體明細(xì)原因的差異,累計(jì)折舊調(diào)整:-6097.85元是以前多計(jì)提折舊本期沖回?
老師,固定資產(chǎn)清理時(shí)是安凈值的金額處理嗎?
原值:66548.7元,我做固定資產(chǎn)清單也按了66548.7元,之前的折舊6097.85元忽略了
處理固定資產(chǎn)清理的金額66548.7-6097.85=60450.85元
您好,嚴(yán)格來說不應(yīng)當(dāng)有差異,就是6097.85是需要找出具體原因
固定資 產(chǎn)清理,是不是按折舊后余額來清理???
我按了原值的金額來清理了,應(yīng)是這個(gè)問題產(chǎn)生有差異,差異金額就是累計(jì)折舊的金額
您好,那您就調(diào)整累計(jì)折舊金額
您好,先調(diào)整累計(jì)折舊后再處理