您好,摘要:XXX號固定資產報廢處理,借;固定資產清理,173.07,累計折舊,3288.47,貸:固定資產,3461.54。

老師你好,固定資產清理,固定資產清理卡片沒有報廢,只有其他減少,我現(xiàn)在卡片里點擊其他減少,固定資產清理費用為0,因為報廢了,是2013年買的,電腦凈殘值173.07,原值是3461.54元,累計折舊是3288.47元,請問老師分錄怎么寫?摘要寫什么?
老師:單位處理一個固定資產,價值7000,按照網上的分錄已經把固定資產清理科目做平了。 8000的固定資產,我計提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候對應稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應付款。稅金203元,我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,但是生成的報表里面,這7000沒有在利潤表反應,因為我在賬上是平進平出,沒有利潤,稅金支出是虧損的。請問該如何處理?
老師:單位處理一個固定資產,價值7000,按照網上的分錄已經把固定資產清理科目做平了。 8000的固定資產,我計提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候對應稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應付款。稅金203元,我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,我這么申報對嗎?我這屬于平價轉讓,資產處置損益為零,是不是不需要做無票收入啊
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師你好,我們廠噴涂機以舊換新1臺,換的新的含稅是30000元,舊的給供應商了,我做了固定資產清理了,卡片也做了變動方式是減少,摘要是報廢清理,請問老師,固定資產清理卡片分錄:借固定資產32000貸累計折舊30200 貸固定資產清理1800,而新的購入噴涂機分錄是借:固定資產 27900借應交稅費/進項稅3900 貸:銀行存款30000 貸:固定資產清理1800請問老師一個卡片減少,一個卡片增加這樣做的分錄對么?本來購入開的發(fā)票不含稅26100元,因為平衡固定資產購入是27900元?請問老師我做的分錄對么?麻煩老師給我指導一下?
工資預提分錄怎么做,要當月結轉嗎
老師,您好,我們單位有個柜臺為個人承包,盈虧與公司無關,但是走我們銀行賬戶,進行供應商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進行內部核算最簡便?
賬上未分配利潤很多,但實際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請問下員工入職體檢報銷費用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤,公司實繳110萬,認繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準備開租賃發(fā)票,我們是2個月一開,提前15天開具,對方支付租金。現(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費用一年是48000元,如果他去稅務局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對嗎?
老師,10月注冊領到執(zhí)照,11月稅務備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調呢
老師,附件是什么?需要哪些流程呀?老師要不要請老板簽字呀?
您好,附件可以有報廢申請,固定資產清理明細表,需要使用部門提交報廢申請,部門領導,老板簽字后,財務部門協(xié)同使用部門一起處理,變賣或者銷毀,同時在處理單上簽字。再進行賬務處理。
好的,謝謝老師!
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。