同學,你好 恩恩,可以的
請問老師,供應商做技術開發(fā),現在我們付款了對方這幾個月都不能開票,說被限制了。請問還有五萬進項稅我不能抵,本月有增值稅但沒進項可以抵扣,導致后面沒業(yè)務的話,她后面補開給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒銷項或者業(yè)務了,進賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進項發(fā)票
老師請問收到一張800萬的發(fā)票,但是這個月支付400給對方。這樣發(fā)票進項能不能留到以后再抵扣?因為稅額太大會形成留底
老師,我想咨詢一下,我們這個月準備開比較多的發(fā)票,然后我們的這個進項這個月過不來,得下個月才能進來,這樣我下個月的時候就會產生稅,能不能不交?然后等到我的進項來了以后,我給他認證上,然后這樣就形成留底了,留底和欠稅之間能不能互抵一下?這樣我就不用交了
老師你好,我們公司今年業(yè)務少,手里小額的進項票金額少,有個大額的,但是勾選抵扣后就會形成留底發(fā)票,交不到增值稅,我算了算抵扣完這張發(fā)票今年總體來說,增值稅稅負很低,有風險嗎
請問若11月收到一張75萬元的數電專票(稅率6%),11月抵扣產生增值稅留抵1萬多,但是12月對方又沖紅了,12月因為大額進項轉出導致12月預計交增值稅2萬多,請問這種大額進項轉出會有什么問題,對企業(yè)有什么影響,會引起稅局注意稽查嗎?
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統把1-5月份的數據也加上成了本期數據,這個要怎么更正
今天發(fā)現2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?