同學(xué),你好 恩恩,可以的
請問老師,供應(yīng)商做技術(shù)開發(fā),現(xiàn)在我們付款了對方這幾個月都不能開票,說被限制了。請問還有五萬進(jìn)項稅我不能抵,本月有增值稅但沒進(jìn)項可以抵扣,導(dǎo)致后面沒業(yè)務(wù)的話,她后面補(bǔ)開給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒銷項或者業(yè)務(wù)了,進(jìn)賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項發(fā)票
老師請問收到一張800萬的發(fā)票,但是這個月支付400給對方。這樣發(fā)票進(jìn)項能不能留到以后再抵扣?因為稅額太大會形成留底
老師,我想咨詢一下,我們這個月準(zhǔn)備開比較多的發(fā)票,然后我們的這個進(jìn)項這個月過不來,得下個月才能進(jìn)來,這樣我下個月的時候就會產(chǎn)生稅,能不能不交?然后等到我的進(jìn)項來了以后,我給他認(rèn)證上,然后這樣就形成留底了,留底和欠稅之間能不能互抵一下?這樣我就不用交了
老師你好,我們公司今年業(yè)務(wù)少,手里小額的進(jìn)項票金額少,有個大額的,但是勾選抵扣后就會形成留底發(fā)票,交不到增值稅,我算了算抵扣完這張發(fā)票今年總體來說,增值稅稅負(fù)很低,有風(fēng)險嗎
請問若11月收到一張75萬元的數(shù)電專票(稅率6%),11月抵扣產(chǎn)生增值稅留抵1萬多,但是12月對方又沖紅了,12月因為大額進(jìn)項轉(zhuǎn)出導(dǎo)致12月預(yù)計交增值稅2萬多,請問這種大額進(jìn)項轉(zhuǎn)出會有什么問題,對企業(yè)有什么影響,會引起稅局注意稽查嗎?
請問這題沒有籌資活動吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動現(xiàn)金流入為0 D.投資活動現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項A,投資活動現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項B,籌資活動現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項C,籌資活動現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項D,投資活動現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個我應(yīng)該按照哪個來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個錯誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項債支付服務(wù)費。怎么賬務(wù)處理?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?