你好,有風(fēng)險的,因為有些地方稅務(wù)局他不允許有留級,他會要求你做無票收入
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師,現(xiàn)在我老板給了一張大金額的進項給我,前面認證了說我認證得少了,我撤了,開了60多萬的銷售收入,現(xiàn)在要我做成100以內(nèi)的增值稅,這個稅負好低呀,她說她就是利潤很低的,成本過高。大金額的有留抵稅的,如果我這張進項稅是11576.72,我的銷項稅是74626.36,上個月留抵稅是24711.03,現(xiàn)在系統(tǒng)會自動扣我這張進項11576.72的發(fā)票,要抵多少稅的,才能滿足交增值稅是100以內(nèi)的
老師你好,我們公司今年業(yè)務(wù)少,手里小額的進項票金額少,有個大額的,但是勾選抵扣后就會形成留底發(fā)票,交不到增值稅,我算了算抵扣完這張發(fā)票今年總體來說,增值稅稅負很低,有風(fēng)險嗎
老師您好,我今年,年底發(fā)現(xiàn)有幾張2017年的進項發(fā)票,沒有認證,進項稅額大概是2000左右,我發(fā)現(xiàn)后,上個月,一次性都給認證了,請問,這個稅額,還可以抵扣嗎?2017年,營改增新政策剛下來,當(dāng)時收到的基本都是普通發(fā)票了,結(jié)果有一家,一直開的是專票,當(dāng)時我就沒認證,直接借,主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款了。時間太長,我就給忘了,后來發(fā)現(xiàn),認證系統(tǒng)里,一直有這幾張票,請問這個稅額可以抵扣嗎?如果不抵扣,我該怎么修改憑證,這幾張發(fā)票,現(xiàn)在認證了,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護理機構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,目前護士的工資可以計入到主營業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因為沒有收入所以想問下是否可以
計提了年終獎沒有發(fā)放,請問賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進平出的模式,沒得利潤。但是公司要填凈利潤表,怎么填報寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價值,殘值
老師請問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,后面想做資本化,不直接做費用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個表,工會經(jīng)費支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費計提的數(shù)嗎?因為23年12月23年沒計提我在24年支的時候補計提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個表填哪個數(shù)?填實際屬于24年的還是填24年計提的全部?
我們公司平時開票業(yè)務(wù)不多,小額的進項票抵得差不多了,有2張大額的尋思抵扣了,但是會形成留底,交不到增值稅,如果不抵扣大額的后期這幾個月就會全額交增值稅,那怎么辦呢?老師
增值稅稅負很高嗎?
就是按照小額的勾選之后稅負很高嘛。
對,所以想著勾選一個大額的可以嗎
可以的,可以這么做的。
那會形成留底,我算了算,整個年底算下來,增值稅稅負會很低,有風(fēng)險嗎
你好,有風(fēng)險的,不能保證沒有問題。