A105050 表工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出第 1 列 “賬載金額”,應(yīng)填報(bào)會(huì)計(jì)核算 2023 年計(jì)入成本費(fèi)用的工會(huì)經(jīng)費(fèi)金額 。雖 2023 年 12 月未計(jì)提,2024 年補(bǔ)提,但從權(quán)責(zé)發(fā)生制看,屬于 2023 年費(fèi)用應(yīng)調(diào)整到 2023 年賬內(nèi) 。若已在 2024 年計(jì)提且未調(diào)整 2023 年賬,應(yīng)按 2023 年實(shí)際應(yīng)計(jì)提(即實(shí)際屬于 2023 年的那部分 )金額填 “賬載金額” 。 第 2 列 “實(shí)際發(fā)生額”,分析填報(bào) “應(yīng)付職工薪酬” 會(huì)計(jì)科目下工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2023 年實(shí)際發(fā)生額 。 第 5 列 “稅收金額”,按工資薪金支出稅收金額 ×2% 限額,與第 1 列、第 2 列三者孰小值填報(bào) 。
你好老師,我在匯算清繳的時(shí)候,工會(huì)經(jīng)費(fèi)我2021年四季度是計(jì)提的,2022年1月繳納的,這個(gè)金額我是按應(yīng)付職工薪酬_工會(huì)經(jīng)費(fèi)的借方金額填列呢!
老師你好,我想咨詢下我22年的計(jì)提的工資,在23年4月份發(fā)放了,匯算清繳的時(shí)候年度報(bào)表怎么填?應(yīng)付職工薪酬這塊是按12月底的數(shù)據(jù)填是要更改報(bào)表啊?
老師您好,我們公司屬于總公司,現(xiàn)在做23年的匯算清繳,這個(gè)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表里面有三項(xiàng)因素收入,職工薪酬,資產(chǎn)總額,是填23年的數(shù)據(jù)還是22年的啊
老師,匯算清繳時(shí)工資薪金支出填報(bào)數(shù)據(jù),賬面和個(gè)稅系統(tǒng)有一萬多差額,這個(gè)差額是22年的工資在23年支付,有退匯和調(diào)增,所以體現(xiàn)在了23年應(yīng)付職工薪酬科目下面,那我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)據(jù)填報(bào)?是不是按個(gè)稅系統(tǒng)也就是實(shí)際支付金額填寫?
請(qǐng)問一下大家,就是我們今年補(bǔ)繳了部分23年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)(稅務(wù)局要求繳的,因?yàn)?3年我們沒繳過工會(huì)經(jīng)費(fèi)),我們應(yīng)該怎么做匯算清繳呀,然后23年和24年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀 就是我不做未分配利潤(rùn)這一項(xiàng),只在24年做 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 然后在23年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬表單里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)全部填0 在24年的匯算清繳的時(shí)候做補(bǔ)繳23年工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額的張載金額 稅收金額和實(shí)際金額 可以嗎?
老師,我們買車的時(shí)候,對(duì)方多開了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請(qǐng)問如果確認(rèn)發(fā)票,防止對(duì)方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤點(diǎn)應(yīng)該怎么做?比如想看一下是否有浪費(fèi)情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長(zhǎng)到什么時(shí)間段,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人給公司代開發(fā)票后,稅務(wù)局要求個(gè)人匯算,自己怎么操作?
老師:報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí),成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?我們公司這個(gè)可能沒辦法稅前扣除,對(duì)方公司沒有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表怎么填寫呢?
訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、受理費(fèi)公告費(fèi)需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費(fèi)怎么算,有公式嗎
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)庫(kù)存商品有什么關(guān)聯(lián)?進(jìn)項(xiàng)票里的商品明細(xì) 和庫(kù)存商品不應(yīng)該是相等的嗎?
我現(xiàn)在匯算24年的
那你就填寫24年年度的數(shù)據(jù)
說了這么多我匯算24年的,賬載金額是填實(shí)際屬于24年的計(jì)提金額嗎?
對(duì)的 按對(duì)應(yīng)的所屬期,就是計(jì)提的