沒(méi)有增值稅了的同學(xué)您好,小規(guī)模4月1號(hào)起免增值稅了的就是4000的
個(gè)人稅局代開發(fā)票,收票方按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)時(shí),請(qǐng)問(wèn)是按照發(fā)票上的含稅金額申報(bào)還是不含稅金額申報(bào)?
勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅本期收入是勞務(wù)發(fā)票不含稅的金額,那沒(méi)發(fā)票怎么算不含稅金額?實(shí)際支付了4000
請(qǐng)問(wèn)公司替?zhèn)€人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí)是按發(fā)票含稅金額還是不含稅金額申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅
勞務(wù)報(bào)酬的金額是按發(fā)票的含稅還是不含稅
麻煩問(wèn)下老師,我們勞務(wù)人員的工資是4000,個(gè)稅申報(bào)數(shù)也是4000,扣了640的個(gè)稅,實(shí)發(fā)數(shù)是3360,那代開發(fā)票的金額是含稅4000,還是不含稅4000呢
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個(gè)季度開票35萬(wàn),個(gè)稅怎么交?如何計(jì)算?
庫(kù)存商品減少,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計(jì)算了?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫(kù)存商品有125萬(wàn),實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒(méi)有賣出去,庫(kù)存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬(wàn),乙投資金500萬(wàn),丙投入原材料500萬(wàn),增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會(huì)課程會(huì)計(jì)考試難度怎么樣?
老師,公司是一般納稅人,發(fā)了一筆勞務(wù)費(fèi)給員工,他不能提供勞務(wù)發(fā)票,我申報(bào)個(gè)稅要怎么填?直接在收入那里輸入4000嗎?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的直接在收入那里輸入4000
分錄計(jì)提工資也要4000嗎?需要分開2筆分錄嗎?有兼職也有全職
是一個(gè)人還是多個(gè)人,一個(gè)人不可以這樣的
兼職就一個(gè)人,其他員工都是全職
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題