你好,是不含稅的哈,同學(xué)。
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時(shí)工買社保,員工個(gè)人繳費(fèi)部分都是由公司承擔(dān),也就是不扣員工社保費(fèi),假設(shè)某人這個(gè)月張某實(shí)發(fā)工資4000元,個(gè)人社保部分是200元,但是他實(shí)際到手工資也是4000元,因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司替他承擔(dān)了,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候收入是按照4000元去申報(bào),還是按照4000+200=4200元去申報(bào)呢? 還有老師每一項(xiàng)的工資和社保計(jì)提和支付會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計(jì)提工資 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計(jì)提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時(shí)工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報(bào)個(gè)人所得稅是按照4000元申報(bào)的 給員工上的社保分錄是 借:管理費(fèi)用_社保1600 貸:銀行存款1600
老師,我們公司付給個(gè)人搬運(yùn)費(fèi)4000元,對(duì)方個(gè)人開發(fā)票給我們4000元,發(fā)票備注寫我們要依法代扣代繳個(gè)稅,那么賬務(wù)上這些賬怎么做呢,要入管理費(fèi)用工資嗎,申報(bào)個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬所得交稅嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開的經(jīng)濟(jì)代理費(fèi)發(fā)票金額為4000元那么個(gè)稅是不是(4000-800)*20%=640這樣計(jì)算,那么實(shí)際付款是4000-640=3360元支付給對(duì)方
勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅本期收入是勞務(wù)發(fā)票不含稅的金額,那沒(méi)發(fā)票怎么算不含稅金額?實(shí)際支付了4000
老師,我們支付了一個(gè)臨時(shí)工的人工費(fèi),對(duì)方在稅局開了4000元的發(fā)票,這個(gè)4000元我們是不是應(yīng)該按照勞務(wù)報(bào)酬給對(duì)方申報(bào)個(gè)稅啊?
注會(huì)分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒(méi)稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請(qǐng)問(wèn)家具店購(gòu)買來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
第一問(wèn) 為什么19年還處于冷卻期 對(duì)應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
原則上是先開票后再代扣代繳嗎,那我們開票是開4040嗎
我們開票是開4000呀,同學(xué)。