同學(xué)你好,你看一下,發(fā)票 備注上 是不是 要求你們 代扣代繳個(gè)稅。 正常備注上 明確寫(xiě)出來(lái)要為個(gè)人代扣代繳個(gè)稅
老師,對(duì)方是一個(gè)叉車(chē)臨工,沒(méi)有簽合同,對(duì)方給我們?cè)诙悇?wù)局代開(kāi)了發(fā)票,共3000多,這個(gè)公司這邊說(shuō)還要讓他交一個(gè)個(gè)稅的完稅證明,但是在稅務(wù)局去交稅的話(huà)是不是按照經(jīng)營(yíng)所得項(xiàng)目給他們征稅,不會(huì)按照勞動(dòng)報(bào)酬來(lái)征稅呢
老師,我們公司裝修房子,有個(gè)工程項(xiàng)目的質(zhì)保到期了,我們應(yīng)該支付給對(duì)方5000的質(zhì)保金,但是對(duì)方按的閥門(mén)壞了,扣了1000.我們實(shí)際支付4000元的質(zhì)保金就可以!那么對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)5000的發(fā)票還是4000得發(fā)票呢,我們之前都是,把工程款直接抵了質(zhì)保金了,所以對(duì)方還缺我們5000的質(zhì)保金沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但現(xiàn)在我們支付給對(duì)方4000元
老師,我們公司付給個(gè)人搬運(yùn)費(fèi)4000元,對(duì)方個(gè)人開(kāi)發(fā)票給我們4000元,發(fā)票備注寫(xiě)我們要依法代扣代繳個(gè)稅,那么賬務(wù)上這些賬怎么做呢,要入管理費(fèi)用工資嗎,申報(bào)個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬所得交稅嗎
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,廠(chǎng)區(qū)招的臨時(shí)工,我這邊給臨時(shí)工申報(bào)3月份個(gè)稅的話(huà),是給他們按照工資薪金來(lái)申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)臨時(shí)工的個(gè)稅呢?是不是按照勞務(wù)報(bào)酬給他們申報(bào)個(gè)稅,只要工資超過(guò)800的,都需要按照20%來(lái)給他們申報(bào)繳納個(gè)稅?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,廠(chǎng)區(qū)招的臨時(shí)工,我這邊給臨時(shí)工申報(bào)3月份個(gè)稅的話(huà),是給他們按照工資薪金來(lái)申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)臨時(shí)工的個(gè)稅呢?是不是按照勞務(wù)報(bào)酬給他們申報(bào)個(gè)稅,只要工資超過(guò)800的,都需要按照20%來(lái)給他們申報(bào)繳納個(gè)稅?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,備注里只有對(duì)方的名字和身份證號(hào)碼,沒(méi)有代扣代繳字樣
同學(xué)你好,那有可能 他自己交了 麻煩請(qǐng)教一下他本人吧?;蛘呓o稅局打電話(huà)咨詢(xún),報(bào)出發(fā)票號(hào)碼,幾號(hào)開(kāi)的,能查到的。 如果沒(méi)交。你們公司就協(xié)助申報(bào)一下 這個(gè)月的發(fā)票,次月 和公司正常申報(bào)一起進(jìn)行。 如果交了,那就啥問(wèn)題都沒(méi)有了
老師,他自己也沒(méi)有交個(gè)稅,備注欄也沒(méi)有代扣代繳字樣,我該怎么辦
3 月開(kāi)票 4 月初 在你家的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng) 勞務(wù)報(bào)酬 那一個(gè)表里 進(jìn)行申報(bào) 實(shí)際個(gè)稅,雙方可以協(xié)商 誰(shuí)來(lái)承擔(dān)。
老師,按勞務(wù)報(bào)酬4000元,應(yīng)交的個(gè)稅,怎么計(jì)算?。靠荚嚨臇|西都還給老師了
稍等一下,我發(fā)給你。
同學(xué)你好,剛才去洗簌了, 4000 不含增值稅 個(gè)稅=(4000-800)*20%=640
老師,對(duì)方開(kāi)的這個(gè)4000的發(fā)票,我能不能把他按工資薪金給他申報(bào)了?按臨時(shí)工可以嗎
應(yīng)該不行,臨時(shí)工只能按照勞務(wù)報(bào)酬報(bào)。 次年清算時(shí)。應(yīng)該會(huì)退稅給到他的
老師,如果對(duì)方是個(gè)個(gè)體戶(hù),他給我們開(kāi)的發(fā)票,我們就不需要為他申報(bào)個(gè)稅吧?
同學(xué)你好。理解完全正確。個(gè)體戶(hù)屬于經(jīng)營(yíng)者 了
他們可以自己申報(bào)個(gè)稅的