你好,讓會計把原來的現(xiàn)金流量表打印一份給我們,我們對比一下,看看到底哪一個地方不一致。
老師好,從代賬拿回來去年的賬,這個月準(zhǔn)備建賬,但是代賬給的科目余額表,應(yīng)交稅費借方1600,可是我一月建賬期初余額只有貸方,這該怎么辦?
公司之前都是代理記賬,4月份我接過來,按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進行建賬,填完科目期初查詢,建完4-6月份的賬務(wù),把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表打印出來,登錄國稅局報稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務(wù)局報表上的年初余額能和資產(chǎn)負(fù)債表的對應(yīng)上)。為什么?
您好!老師,我七月份從代賬公司接回來的賬,按照她們給的科目余額表建的賬,但是現(xiàn)金流量表一直期末金額不等,我應(yīng)該怎么處理
老師,我們公司21年賬是代理記賬公司做的,給我們導(dǎo)的科目余額表我們從新建的賬,是一筆電費,借的管理費用,貸的庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該貸庫存現(xiàn)金,而是應(yīng)該沖預(yù)付款,調(diào)在本月,我想問一下該怎么賬務(wù)處理
@郭老師 老師 我們有一個公司會計公司10月份剛交接過來 科目余額表的預(yù)付賬款 明細科目相加不等于預(yù)付賬款 預(yù)收賬款也是明細科目相加不等于預(yù)收賬款 給她們打電話她們老說有事一直沒人管 您說我可以怎么給調(diào)一下呢 我好建賬 老師
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應(yīng)交稅費—(應(yīng)交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細賬?
老師,我是小規(guī)模,請問,我這個成本都沒有票,工資薪金少,就一個人,沒有折舊費得怎么調(diào)整才能對我公司有利
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
現(xiàn)在聯(lián)系不上之前的代賬公司會計了
你好,,咱打開電子稅務(wù)局查看一下他以前申報的表格,有沒有申報過這個電子稅務(wù)局的表格呀。因為現(xiàn)金流量表正常,在電子稅務(wù)局也是要申報的。
老師,我看了她現(xiàn)金流量表沒有填寫
你好同學(xué),嗯,咱們把期初數(shù)據(jù)錄入一遍,然后把所有的借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額,你看一下都錄入進去了嗎?如果錄入進去了,正常這個現(xiàn)金流量表是沒有問題的,因為我有時候也會經(jīng)常錄這個提出數(shù)據(jù),我都會看一下那個現(xiàn)金流量表,倒是也沒有錯誤,或者說咱們重新再檢查一遍數(shù)據(jù),看看有沒有數(shù)據(jù)填錯的地方,或者說這個現(xiàn)金流量表的新版和舊版,你看看你都選擇一下,看看哪一個是對的。因為有的財務(wù)軟件上,它現(xiàn)金流量表上方位置,它會讓你選擇新版的還是舊版的。
主要是現(xiàn)金流量表建賬月份期初凈增加額不等于初始余額資金類科目
你好,你的意思是20行不等于二十二一行,他倆正常就是一般不相等的呀。
是的 ,我根據(jù)那回來的數(shù)字錄入的,
你好,只要確保那個期末的現(xiàn)金余額是等于咱們這個資產(chǎn)負(fù)債表上那個貨幣資金的余額,只要他倆是一致的,說明這個利潤表問題就不大了
好,和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額是一直的,年初的也是一直的,就是每次打開軟件會有風(fēng)險預(yù)警
你好,最起碼這個表格的話,余額是一致的,那問題就不太大,咱們先做兩個月的賬務(wù),先看看看看還有這個提示嗎。
好!謝謝老師,辛苦你了!
祝您生活愉快開心,感謝五星好評