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老師好,從代賬拿回來去年的賬,這個(gè)月準(zhǔn)備建賬,但是代賬給的科目余額表,應(yīng)交稅費(fèi)借方1600,可是我一月建賬期初余額只有貸方,這該怎么辦?

2022-01-26 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-26 14:15

你好,如果只有貸方,用負(fù)數(shù)代替

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齊紅老師 解答 2022-01-26 14:15

后面有時(shí)間了,看看借方的1600余額是怎么出來的

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快賬用戶9635 追問 2022-01-26 14:18

借方的余額是2020年的會計(jì)重復(fù)計(jì)的科目,導(dǎo)致在借方,如現(xiàn)在建賬我想直接去掉能計(jì)到哪個(gè)科目嗎?還是不能這樣干?

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快賬用戶9635 追問 2022-01-26 14:18

公司并沒有多交稅

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齊紅老師 解答 2022-01-26 14:19

不要直接去掉,余額寫上,在今年做一筆調(diào)整分錄

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快賬用戶9635 追問 2022-01-26 14:24

那這筆分錄要怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-26 14:45

原來重復(fù)的會計(jì)分錄怎么做的,反過來就是

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你好,如果只有貸方,用負(fù)數(shù)代替
2022-01-26
什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅本身,它是屬于二級明細(xì)科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細(xì)科目和三級明細(xì)科目合起來,作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-12-24
你好!個(gè)人建議把損益類科目累計(jì)發(fā)生額也錄入
2020-10-22
同學(xué)你好 這個(gè)就是建賬套的時(shí)候錄入期初數(shù)
2022-06-01
您好 那您把科目余額表的本年累計(jì)借貸?期初余額錄入軟件就可以了 正常期末數(shù)就出來了
2023-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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