你好,咱們沖減的時候本來應該是沖銷數(shù)量,結果沖銷乘單價了。那么咱現(xiàn)在咱今年的時候,咱可以再增加單價反沖減少數(shù)量,你再調(diào)整一下。因為你這一步的調(diào)整應該是在系統(tǒng)里進行調(diào)整的,嗯,調(diào)整好以后直接在今年增加成本就可以了,因為去年的匯算清繳已經(jīng)結束了。
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結轉(zhuǎn)銷售成本。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責表庫存商品是負數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設計工程施工科目勞務成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
老師,你好,我21年8月有出售4個面罩,當時還沒有收到進項發(fā)票,是暫估入價,結轉(zhuǎn)成本了,后來是發(fā)票回來價格是低的,我就沖了暫估,按發(fā)票金額入賬,現(xiàn)在導致庫存是負數(shù),要怎么在2022年調(diào)整,影響匯算清繳嗎?
財務人員疏忽導致去年暫估的商品,到庫的時候沖銷數(shù)量沒有負數(shù),反而單價負數(shù)了,少結轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)跨年了,這個怎么調(diào)整
去年的財報庫存商品是負數(shù),然后核查了下是因為去年沒有進項發(fā)票,也沒有進行暫估,財務沒做入庫就出庫了,銷售的時候做了營收和成本結轉(zhuǎn),導致庫存是負數(shù),現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
老師,你好,我用的是速達軟件,個別計價法,庫存商品為零了,發(fā)但是金額出現(xiàn)了負數(shù)怎么調(diào)整一下呢,是因為當時商品還沒有回來了,暫估入庫當月銷售出去結轉(zhuǎn)了成本,等下個月商品才回來,回來的采購價小于暫估價格了。
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務,應該如何做財務分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負責自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負擔自己的部分。。 分完之后,需要做賬務處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務,匯算清繳收入是填勞務收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權益?
公司廠區(qū)內(nèi)使用的挖掘機和裝載機是否需要繳納車船稅?
我問老師二三年的時候收入費用多做了,然后20年的時候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整,可是他會影響非線性資產(chǎn),然后會造成資產(chǎn)負債表業(yè)務活動表的數(shù)據(jù)是不一致的,就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的,那這個怎么辦呢?
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時是個馬大哈的人,對數(shù)據(jù)不敏感,考稅務師是不是一個好的選擇,沒有那么精細化,不喜歡做賬,給別人做財稅咨詢
是不是計算錯誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計算人民幣,還是按收入的第一個工作日匯率來計算人民幣,
老師,我公司有個股東另外成立了一個經(jīng)營部,但和我公司沒關系,但這個人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關聯(lián)