同學(xué),你好 建議學(xué)習(xí)一下實(shí)操課:零基礎(chǔ)個(gè)人所得稅申報(bào)實(shí)操
您好,我想問(wèn)下就是工資表中,企業(yè)幫個(gè)人繳納社保,公司出一半,然后個(gè)人要在工資扣除,那個(gè)人應(yīng)該扣除多少是怎么計(jì)算出來(lái)的呢?還有工資超過(guò)5500,要交多少個(gè)稅,怎么計(jì)算呢
老師,舉個(gè)例子 ,員工繳納社保:?jiǎn)T工工資3000元,公司承擔(dān)社保500元,個(gè)人承擔(dān)100元,實(shí)發(fā)工資2900元+公司承擔(dān)的社保500元,等于這個(gè)人公司一共話(huà)費(fèi)3400元,個(gè)人社保實(shí)際不是公司承擔(dān)的,這個(gè)內(nèi)賬分錄要怎么做(外賬我知道怎么做,但是內(nèi)賬不知道怎么寫(xiě)分錄)
公司計(jì)算工資的時(shí)候把個(gè)稅按照單月來(lái)計(jì)算個(gè)稅了 所以發(fā)放工資的時(shí)候是扣除了個(gè)稅的金額發(fā)放的 但是實(shí)際在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)累計(jì)扣除的時(shí)候是不需要繳納個(gè)稅的 這個(gè)情況怎么辦 將已經(jīng)從員工工資中扣除的部分 加到下個(gè)月工資里面可以嗎?該怎么操作呢?
建筑勞務(wù)公司發(fā)放農(nóng)民工工資是農(nóng)民工按350元一天,做多少天結(jié)算多少工資。產(chǎn)生的個(gè)稅就由企業(yè)承擔(dān)。那計(jì)算企業(yè)承擔(dān)的個(gè)稅時(shí)是按實(shí)發(fā)的農(nóng)民工工資作為基數(shù)來(lái)算,還是就要從實(shí)發(fā)工資出發(fā)根據(jù)相應(yīng)的稅率和各扣除項(xiàng)等因素倒算出應(yīng)發(fā)工資,再?gòu)膽?yīng)發(fā)工資作為基數(shù)來(lái)算個(gè)稅?
老師,我知道個(gè)稅是個(gè)人承擔(dān),按工資計(jì)算,具體是誰(shuí)來(lái)繳納,是公司什么時(shí)間扣除還是怎么做,是怎么按工資計(jì)算個(gè)稅,我需要一個(gè)詳細(xì)的來(lái)學(xué)習(xí)。
老師您好,個(gè)體戶(hù)房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?