借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款,只要退稅,勾選了就做這個。
公司是具有進出口權(quán)貿(mào)易公司,可以進口,進貨成本包括哪些?分錄怎么做? 出口享受退稅,進來的發(fā)票和退稅鏡率不一樣,問我進貨發(fā)票的稅率去退稅嗎?分錄怎么做?然去申請退稅的分錄怎么做?這部分退稅是等稅務(wù)局退稅下來還是放在待抵扣稅款,進來的發(fā)票和退稅部分報表該如何填寫?
老師您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),有張退稅的進項發(fā)票退稅科那說開的不對,讓把發(fā)票退回從新開,這張進項發(fā)票已經(jīng)紅沖了,后來退稅科又把錯誤發(fā)票的退稅流程審批通過了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經(jīng)勾選退稅認(rèn)證了,報稅的時候如何申報
貿(mào)易出口企業(yè),出口退稅分錄如何做?進項發(fā)票認(rèn)證了,但還沒完成匹配的情況下,那分錄又該如何處理?
老師你好,公司是外貿(mào)出口企業(yè),出口了一批貨物,國家規(guī)定這類貨物不允許退稅,那我收到的進項發(fā)票應(yīng)該如何入賬,可以抵扣進項稅嗎?收到的境外收入是要視同內(nèi)銷嗎?確認(rèn)出口收入的時候分錄應(yīng)該怎么做
請問老師,生產(chǎn)出口外貿(mào)業(yè)(有內(nèi)銷有外銷的企業(yè)),日常賬務(wù)里面,沒有單獨把進項稅和銷項稅分開來,都算入了成本和收入里面了。那免抵退稅額和免抵稅額,應(yīng)退稅額如何做分錄呢?我所知道的是,在稅費分開的情況下,是借:其他應(yīng)收款出口退稅10 借應(yīng)交稅費——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 20 貸:應(yīng)交稅費——出口退稅 30 那現(xiàn)在稅費沒有分到應(yīng)交稅費,那要做什么科目呢?分錄如何做呢?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
但勾選了在增值稅納稅申報表上沒顯示有進項稅額
你好,這個月勾選的,下一個月申報在26到28還有35欄里面填寫。
那就是做分錄還是按一般的來做了?
對的,是的,是這么做的。