從新開了一張9%應(yīng)該是紅沖發(fā)票吧
有個問題要請教下,9月份開了一張沖19年的發(fā)票,稅率是3%,馬上重開了一張1%的發(fā)票,9月份收入為214835.49元,稅額9月全部相加是2918.95元,沖紅稅額為2311.75元,最后稅額為607.2元,我是按照607.2來計(jì)提稅金及附加,但是季度申報增值稅9月稅額為2148.35元,
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元; 2、發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元; 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元; 4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元; 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元; 6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元; 7、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬元,6月已經(jīng)全部認(rèn)證通過; 8、購進(jìn)不動產(chǎn),取得1份增值稅專用發(fā)票并已認(rèn)證相符,金額20000元,稅額1800元; 會計(jì)分錄
上月開了一張普票稅率是9%,這個月發(fā)現(xiàn)上月開的發(fā)票稅率錯了,這個月做了紅沖,又從新開了一張9%和13的發(fā)票,稅額總計(jì)相差43.85元,這個月調(diào)整收入如何寫分錄。
2月開了一張稅率9%的發(fā)票,總金額是2500元,本月發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,從新開了一張稅率分別是9%和13%的發(fā)票,總計(jì)金額2500元,調(diào)整收入分錄如何寫!
我公司是小規(guī)模納稅人,3%稅率,今年政策優(yōu)惠,抵減2%,實(shí)開票1%,6月份開了一張價稅合計(jì)1484.70元的發(fā)票,金額1470元,稅14.70元,我該如何出分錄入賬?
雞蛋商貿(mào)企業(yè)的一般納稅人,不免稅吧?
請問個人客戶不提供姓名,但要求開發(fā)票,這能開票嗎?
當(dāng)月成本費(fèi)用71萬元,預(yù)計(jì)當(dāng)月生產(chǎn)腌制菜350000包,凈菜360000包,快手菜70000包,沙拉20000包,如何把成本費(fèi)用算在每個產(chǎn)品類別1份承擔(dān)價格?
老師,記賬公司是不是比企業(yè)累很多,記賬公司太累了,我都堅(jiān)持不住了
老師,餐飲給顧客提供的餐巾紙記錄什么科目
老師,我們餐飲的給交的垃圾清理費(fèi)記什么
老師,小規(guī)模公司三月份的一筆收入八萬直接記的含稅金額,現(xiàn)在要怎么做調(diào)整更正呀
老師,有哪些方法可以早點(diǎn)收回貨款
劉老師你好,我單位資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)付款到了300萬元,怎么辦呢?
老師,非合并長投,初始長投中有存貨或者資產(chǎn)公允價,后期存貨資產(chǎn)貶值或增值,公允價增高或減少同時進(jìn)行出售,長投調(diào)整只需要按初始調(diào)公允口徑么?
紅沖9%稅率賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款-2500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-2293.58 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅-206.42 開具13%稅率賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款2500 貸:主營業(yè)務(wù)收入2212.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅287.61