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有個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教下,9月份開(kāi)了一張沖19年的發(fā)票,稅率是3%,馬上重開(kāi)了一張1%的發(fā)票,9月份收入為214835.49元,稅額9月全部相加是2918.95元,沖紅稅額為2311.75元,最后稅額為607.2元,我是按照607.2來(lái)計(jì)提稅金及附加,但是季度申報(bào)增值稅9月稅額為2148.35元,

2020-11-04 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-04 10:52

增值稅不是按差額后面的這個(gè)去申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 10:52

這個(gè)增值稅稅額是按差額扣除之后去申報(bào),

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快賬用戶7560 追問(wèn) 2020-11-04 10:55

稅額應(yīng)該是607.2元對(duì)吧,但是我已經(jīng)申報(bào)了,

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:03

交稅了?去更正申報(bào),有多交稅申請(qǐng)抵減后面需要交的

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快賬用戶7560 追問(wèn) 2020-11-04 11:05

需要聯(lián)系稅管員嗎,還是直接去大廳申報(bào)

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:08

你這個(gè)是不是交稅了?交稅你先電子稅務(wù)局看可以提交不?不能就去大廳申報(bào),填寫(xiě)退抵稅申請(qǐng)表,

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快賬用戶7560 追問(wèn) 2020-11-04 11:10

還有就是19年的稅率是3%,20年沖紅之后按1%開(kāi),不是說(shuō)按發(fā)生時(shí)間走,但是如果按3%開(kāi)票稅務(wù)系統(tǒng)是不是又得出現(xiàn)問(wèn)題。

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:17

這個(gè)按正規(guī)的處理是再開(kāi)藍(lán)字也是按3% 才對(duì),不是開(kāi)1% 這個(gè)有問(wèn)題,

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:17

紅字發(fā)票按3% 后面重新開(kāi)藍(lán)字也是應(yīng)該是按3%

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:18

四、增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在2020年2月底以前,已按3%征收率開(kāi)具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票的,按照3%征收率開(kāi)具紅字發(fā)票;開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具的,應(yīng)按照3%征收率開(kāi)具紅字發(fā)票,再重新開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票。

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快賬用戶7560 追問(wèn) 2020-11-04 11:19

好的那我就不用申請(qǐng)退稅了,就賬務(wù)處理上得多計(jì)提一筆金額。

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:26

但是你這個(gè)不對(duì),你這個(gè)紅字沒(méi)有扣除,

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快賬用戶7560 追問(wèn) 2020-11-04 11:28

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:34

你去問(wèn)你們稅局,之前有學(xué)員反饋是按正確申報(bào),這個(gè)取不含稅銷售額是一樣,(按抵減后的去申報(bào)當(dāng)開(kāi)正確藍(lán)字3% 正確紅字3% )這個(gè)沖掉之前藍(lán)字,去申報(bào)去稅局大廳,后面錯(cuò)誤藍(lán)字1% 開(kāi)紅字再開(kāi)藍(lán)字3% 不需要再申報(bào)了 ,下次申報(bào)這個(gè)你記得減掉

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