你好。如果寫在貸方軟件,一般取不到數(shù)。
老師,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)正常嗎?要是不正常是什么原因?
結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,管理費(fèi)用_職工薪酬,貸方是紅字5 00,管理費(fèi)用-社保500 這是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)什么意思,
本期有費(fèi)用科目是用借方紅字沖費(fèi)用,損益結(jié)轉(zhuǎn)是都結(jié)到借方藍(lán)字了,對(duì)什么有影響?
在期間結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)候,為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在借方出現(xiàn)紅字
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益管理費(fèi)用社保為什么是紅字
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
哦之前做錯(cuò)了,全記到管理費(fèi)用社保上了,后來結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在我調(diào)整了前面記管理費(fèi)用社保一部分,生產(chǎn)成本社保一部分,那老師我現(xiàn)在怎么調(diào)
你把錯(cuò)誤的分錄發(fā)來我看一下。你把錯(cuò)誤的分錄發(fā)來,我看一下。
之前全部記在管理費(fèi)用-社保上
之前全記在管理費(fèi)用上,我結(jié)轉(zhuǎn)了,后來發(fā)現(xiàn)我改了,在來結(jié)轉(zhuǎn)就是付數(shù)
你的意思管理費(fèi)用其中包含一部分是生產(chǎn)成本的社保,是這意思不?
是的,之前全記到管理費(fèi)用社保里面去了
借生產(chǎn)成本,貸管理費(fèi)用。
借生產(chǎn)成本-社保,貸管理費(fèi)用-社保然后再結(jié)轉(zhuǎn)
管理費(fèi)用多記的部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,后面調(diào)整了生產(chǎn)成本保險(xiǎn)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)負(fù)數(shù)我就沒保存,這樣再做可以嗎?
。然后就是期末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益了。