同學(xué) 加票申報是什么?沒有開票申報嗎? 這個可以作為未開票的收入補(bǔ)申報.
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等,現(xiàn)在要注銷,核對了之前公司財務(wù)做的財務(wù)報表里,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬的應(yīng)付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費(fèi))20萬,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務(wù)申報注銷,請問我該怎么調(diào)整
請問車輛處置損益計入到營業(yè)外收入了,然后增值稅申報的時候按未開票收入申報了,然后導(dǎo)致利潤表中的營業(yè)收入總額與增值稅申報表中的本年累計銷售額對不上,會有什么問題嗎?需要怎么調(diào)整嗎
老師好 遼寧省 調(diào)味品行業(yè) 公司賣了一臺車 當(dāng)時沒記收入 過了5個月之后 發(fā)現(xiàn)有這收入 賣車沒開發(fā)票 需要在當(dāng)月調(diào)整賬務(wù) 需要調(diào)增值稅報表 記入銷售車收入和 主營業(yè)務(wù)收入 數(shù)據(jù)對不上 怎么調(diào)整?
注銷需要調(diào)整財報,然后之前沒有做賬,是加票申報的,現(xiàn)在實(shí)際銀行28357.29報表上的金額6789.29元,怎么調(diào)整,入營業(yè)外收入?
開具的不征稅發(fā)票,高新補(bǔ)助,在營業(yè)外收入里做的賬,現(xiàn)在電子稅務(wù)局有個任務(wù)風(fēng)險是開票大于企業(yè)所得稅申報,怎么整?是不是需要更正報表,營業(yè)收入改成加上營業(yè)外收入
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
沒收入,報表統(tǒng)計的都是票或者工資,他申報都沒有統(tǒng)計銀行回單的收款,所以導(dǎo)致銀行對不上,怎么調(diào)?
同學(xué), 也就是你的財報上的金額要比實(shí)際銀行存款的金額 要少對嗎?
是的,這不是要注銷嗎,想的和對賬單一致
同學(xué), 報批前 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損益 借?待處理財產(chǎn)損益 貸 管理費(fèi)用?
不能入營業(yè)外收入嗎直接?借銀行,貸營業(yè)外收入,就是銀行錢多了,按不知道怎么多算到營業(yè)外收入
同學(xué) 這個是管理不善導(dǎo)致的,? 沖減管理費(fèi)用比較好. 也可以入營業(yè)外收入?
收款少入賬,借銀行,貸費(fèi)用是吧
體現(xiàn)待處理財產(chǎn)損溢是,可以詳細(xì)講一下這個原理嗎,大白話也行,我想的得明白整體個流程,為什么這么調(diào)
同學(xué), 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用
同學(xué)你好,如果你們企業(yè)沒有報批的流程,就不需要通過待處理財產(chǎn)損益來中轉(zhuǎn)了。
這個流程是這樣的比如說你發(fā)現(xiàn)了你的實(shí)際銀行存款要少這
然后你沒有辦法處理,你要報批給企業(yè)的負(fù)責(zé)人,那在這個時候,你要先從多出來的這部分先到待處理財產(chǎn)損益。
然后你的領(lǐng)導(dǎo)查明原因之后,發(fā)現(xiàn)是因?yàn)楣芾聿簧茖?dǎo)致的賬面上少記了,那么就要沖減管理費(fèi)用。
這個體現(xiàn)的是一個從檢查到報批到最終處理的過程。
如果你目前沒有這個報批的流程的話,我們就直接做最后一筆分錄就行了,借銀行存款,貸管女朋友。
沒有這個流程,還有一點(diǎn)不明白,費(fèi)用的話不該是賬上銀行多,對賬單少嗎,支出的沒入賬,但是我現(xiàn)在是賬上銀行少,對賬單的多啊,收到錢沒入賬
怎么就調(diào)到了費(fèi)用?
同學(xué),你的情況不是沒有收入嗎?你現(xiàn)在要補(bǔ)收入還是沖減費(fèi)用呢?
你要補(bǔ)收入的話,那就貸營業(yè)外收入,但是這個你有開票嗎?
如果你是沒有收入的情況下,也就是你之前列支的費(fèi)用多了,實(shí)際沒有那么多支出,現(xiàn)在把這些費(fèi)用沖減回來,你就不用付那么多錢啦,銀行存款也增加了,明白這意思嗎?
你現(xiàn)在要先想明白,你是要補(bǔ)收入還是要充費(fèi)用?
沒有多支出,費(fèi)用都是按正常支出的,都掛在了其他應(yīng)付,然后調(diào)到了營業(yè)外收入
同學(xué),那這個情況你就是要補(bǔ)收入了,那就貸營業(yè)外收入,但是這種情況你需要補(bǔ)交增值稅的,因?yàn)槟阌惺杖氲脑捑鸵欢悺?
營業(yè)外收入不交增值稅吧,交所得稅吧,有虧損可以彌補(bǔ),而且增值稅我們只要是營業(yè)收入申報收入了,
可以用大白話解釋一下補(bǔ)收入怎么理解嗎
同學(xué), 因?yàn)槟闵a(chǎn)經(jīng)營取得了收入,但是沒有開票而形成的 賬面金額比實(shí)際金額小。 這種情況的話呢,就要補(bǔ)收入,那補(bǔ)收入的話呢,對應(yīng)的情況就要繳納增值稅。實(shí)際賬面金額要比。