你們還錢給個人就可以 對方做其他應(yīng)收款 然后還錢給公司沖其他應(yīng)收款
老師,我們公司一直跟同一個供貨商拿貨,拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應(yīng)付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票,因為我們一直有拿貨,他開的票跟我應(yīng)付賬款的額度對不上,這種我拿到發(fā)票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
老師,有一家供應(yīng)商連續(xù)幾個月開了接近七八十萬,我們老板都是私人卡付款的,我這邊都是貸方寫的應(yīng)付賬款,我提醒老板賬面這么多應(yīng)付賬款不行的,他說等過完年我們進(jìn)貨對公付款不拿票就可以平賬了,我不明白我們私人卡付這么多錢他們怎么做賬的
老師,應(yīng)付賬款科目余額表的貸方有幾十萬的余額,以前老板是對私支付貨款導(dǎo)致這個余額一直在上面,現(xiàn)在供應(yīng)商也不做了,我這個怎么調(diào)整
老師請問一下我們有一個小規(guī)模的公司,現(xiàn)在準(zhǔn)備要注銷了,但是我們賬面上還有很多掛賬,就是以前年度匯算拿成本票有很多應(yīng)付賬款(但實際我們沒有欠供應(yīng)商的錢了,只是平常進(jìn)貨都現(xiàn)貨現(xiàn)款,然后當(dāng)時進(jìn)貨的時候不是需要我們付稅錢才給開票嗎,當(dāng)時就沒有拿票,是做企業(yè)所得稅年報的時候才一次性拿的票,而且當(dāng)時都是老板個人賬戶付的貨款,所以賬面有很多應(yīng)付賬款掛著 這樣能注銷嘛?)
我們欠一家供應(yīng)商12萬多款,他們有筆訂單拿來我們給他們做,老板說這個訂單8萬多抵 欠他們的錢。我想問 到時我們開了銷售發(fā)票,我賬上做分錄直接應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對沖,還是要寫個單子說明是應(yīng)收和應(yīng)付對沖 讓我們老板簽字呢
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目,實際是幾月
老師的我只是做了 進(jìn)項 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進(jìn) 未抵扣進(jìn)項稅嗎
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應(yīng)收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當(dāng)做門禁卡的使用費(fèi)用,銀行對公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 15.00 貸:其他應(yīng)收款 30.00
收到補(bǔ)開的專用進(jìn)項發(fā)票,前期已申報收入,當(dāng)期增值稅如何申報?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)項稅是否已認(rèn)證
老師差旅費(fèi)記管理費(fèi)用—差旅費(fèi),差旅補(bǔ)貼呢?例如300元一天補(bǔ)貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)是做在銷售費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費(fèi)用,這個比例應(yīng)該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費(fèi)用是2000塊錢,成本應(yīng)該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
他們的完整分錄怎么寫
借其他收款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
那等于把其它應(yīng)收款的錢存入了銀行嗎,
我錯誤理解
是啊 是這么理解的e