你好 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人9月計(jì)提增值稅,有進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么記?
老師,增值稅一般納稅人,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),提增值分錄怎么寫(xiě)?
#提問(wèn)#老師好,一般納稅人的增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)怎么做分錄
提問(wèn):一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)稅遞減分錄怎么做?
老師好!請(qǐng)問(wèn)一般納稅人做賬時(shí),銷(xiāo),進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),是必須要做的嗎?計(jì)提增值稅的分錄怎么做?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫(xiě)么,能說(shuō)下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問(wèn)下一個(gè)具體的做賬流程,會(huì)計(jì)分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫(xiě)么
結(jié)匯時(shí)候用買(mǎi)入價(jià),買(mǎi)入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣(mài)邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專(zhuān)項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢(xún)年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買(mǎi)糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
到了月末,有留抵稅時(shí)呢
這個(gè)留底賬面進(jìn)項(xiàng)稅有余額的
老師,比如2月份期初應(yīng)交增值稅借貸方都沒(méi)有余額的,月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸方100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸方120萬(wàn),這種情況是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了,這個(gè)時(shí)候不需要做賬務(wù)處理嗎。
這個(gè)不需要處理的,學(xué)員
接著上例,到了3月份,當(dāng)期發(fā)生了銷(xiāo)項(xiàng)稅50萬(wàn),發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅20萬(wàn)。那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
啊?不是有未交增值稅,或進(jìn)轉(zhuǎn)出多交增值稅還是什么來(lái)的分錄嗎
可以選擇結(jié)轉(zhuǎn),可以不用結(jié)轉(zhuǎn),看企業(yè)習(xí)慣的
如果要結(jié)轉(zhuǎn),該 是什么分錄?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅20 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅30
老師你有接著2月份嗎,這樣分錄
比如2月份期初應(yīng)交增值稅借貸方都沒(méi)有余額的,月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸方100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸方120萬(wàn),這種情況是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了,這個(gè)時(shí)候不需要做賬務(wù)處理嗎。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅100 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅120
這樣就明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利