?你好;? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入- 免稅收入? ?
我公司收到對方公司開來技術(shù)服務(wù)和咨詢服務(wù)的發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
老師,我們公司開了一張免稅的普通發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi),應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
老師,我們公司開了一張免稅的普通發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi),應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
老師,請問下,開進(jìn)來一張普票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)技術(shù)服務(wù)費(fèi)34000這個怎么做分錄呢?
老師,我們公司研究了一項(xiàng)技術(shù),然后把這個技術(shù)出售了,也就是技術(shù)開發(fā)服務(wù)費(fèi),這樣的話怎么寫會計(jì)分錄?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
然后我們公司用這筆收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)代付了別的公司人員的工資,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
?你好;? ? ? ? 借其他應(yīng)收款貸銀行存款? ?
那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
?你好;? ?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?
那應(yīng)付職工薪酬在貸方的余額不用結(jié)轉(zhuǎn)么?
你好;? ? ? 你支付了就可以平衡的; 不會單獨(dú)去做結(jié)轉(zhuǎn)的??
然后是不是要一個借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 這樣就可以平衡了
不用哈;? ?你支付就平衡哈;? ?除非你員工之前 找你公司借款了。 才是這樣來平衡?
老師,我支付的時候做的其他應(yīng)收款,銀行存款,沒有涉及到應(yīng)付職工薪酬,請問這樣的話不是不能平衡了么?
?你好 ;? ? ? ? ? ?是的; 你就不能平衡的; 先 做公司借款給個人;借? ?其他應(yīng)收款,貸銀行存款? ;然后發(fā)工資沖其他應(yīng)收款就平衡了? ?
那我們公司用這筆收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)代付了別的公司人員的技術(shù)服務(wù),也是怎么做會計(jì)分錄么?
?你好 ;? ? ? ? ?借其他應(yīng)收款 貸銀行存款? ?
那我們公司用這筆收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)代付了別的公司人員的技術(shù)服務(wù),也是怎么做會計(jì)分錄么?老師,是這樣做會計(jì)分錄么?
?你好;? ?就是 掛其他應(yīng)收款哈 ;? ? ?你公司的錢? ?代付了。? 別人要還給你; 掛其他應(yīng)收款??