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老師作廢上月收入發(fā)票怎么做分錄

2022-09-21 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-21 14:29

做收入的負(fù)數(shù)分錄。

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快賬用戶7648 追問 2022-09-21 14:33

老師不做沖回分錄是吧

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齊紅老師 解答 2022-09-21 14:34

沖回和負(fù)數(shù)分錄是一回事??!

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做收入的負(fù)數(shù)分錄。
2022-09-21
同學(xué),你好 上個(gè)月 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)月 上個(gè)月 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
2022-03-21
同學(xué) 1. 企業(yè)確認(rèn)跨月作廢發(fā)票時(shí),具體會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收賬款——公司名稱(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)紅字分錄,具體會(huì)計(jì)分錄為: 借:本年利潤(rùn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 跨月作廢發(fā)票即紅沖發(fā)票,開具紅沖發(fā)票應(yīng)當(dāng)根據(jù)原來的分錄編制一筆相同的紅字會(huì)計(jì)分錄,沖減原銷項(xiàng)并開具正確的發(fā)票進(jìn)行重新入賬,
2023-05-06
學(xué)員您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。
2023-01-03
你好,已經(jīng)作廢了的,不用做分錄的。把發(fā)票保存好了就行。
2022-04-15
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