你好,可以根據(jù)是不是跟公司主營相關(guān)的 對方幫我們進行品牌價值提升是不是可以計入廣宣費 可以的
?44、下列有關(guān)職業(yè)判斷的說法中,錯誤的是(D )。 A.如果有關(guān)決策不被該業(yè)務(wù)的具體事實和情況所支持,職業(yè)判斷并不能作為注冊會計師作出不恰當(dāng)決策的理由 B.注冊會計師恰當(dāng)記錄與被審計單位就相關(guān)決策結(jié)論進行溝通的方式和時間,有利于提高職業(yè)判斷的可辯護性 C.保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計師提高職業(yè)判斷質(zhì)量 D.職業(yè)判斷涉及與具體會計處理和審計程序相關(guān)的決策,但不涉及與遵守職業(yè)道德要求相關(guān)的決策 選項A怎么理解呢可以舉個例子嗎?
4. 甲公司為居民企業(yè),主要從事電冰箱的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2017 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售電冰箱收入4000 萬元;出租閑置設(shè)備收入250萬元;國債利息收入25萬元;理財產(chǎn)品收益15 萬元。 (2)符合條件的廣告費支出750 萬元。 (3)向銀行借入流動資金支付利息27.5萬元;非廣告性贊助支出40 萬元;向客戶支付違約金1.5萬元;計提壞賬準(zhǔn)備金4萬元。 (4)全年利潤總額為450 萬元。 已知:廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入 15%的部分,準(zhǔn)予扣除。 要求:計算甲公司2017 年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得,并作出相關(guān)賬務(wù)處理
某企業(yè)總機構(gòu)全年利潤總額為810.8萬元,該企業(yè)在美國的分支機構(gòu)當(dāng)年獲利285714.3美元,已在美國繳納所得稅6萬美元。當(dāng)年12月31日我國外匯牌價USD1=CNY6。另外,企業(yè)當(dāng)年超過業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)的招待費支出36000元,贊助支出45000元。企業(yè)所得稅稅率25%。企業(yè)上年實際繳納所得稅220萬元,稅務(wù)機關(guān)同意當(dāng)年每季按上年實繳額的1/4預(yù)繳。 要求:請進行相應(yīng)的計算與分錄處理。
如何區(qū)分與業(yè)務(wù)相關(guān)的贊助和業(yè)務(wù)無關(guān)的贊助,與業(yè)務(wù)相關(guān)的贊助,對方幫我們進行品牌價值提升是不是可以計入廣宣費
甲公司為居民企業(yè),主要從事化妝品制造和銷售業(yè)務(wù),2022 年度有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1) 取得銷售收入5000萬元。 (2) 發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出150萬元, 廣告費支出800萬元,非廣告性贊助支出20萬元。 (3) 通過市教育局向教育事業(yè)捐款50萬元, 通過市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款30萬元用于扶貧,通過公益性社會組織向衛(wèi)生事業(yè)捐款10萬元。 (4) 當(dāng)年實際繳納增值稅285萬元,繳納城市維護建設(shè)稅、教育費附加合計28.5萬元。 (5) 按規(guī)定繳納財產(chǎn)保險費60萬元。 (6) 利潤總額560萬元。 1.(多選題)在計算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時, 下列各項中,可以據(jù)實扣除、不需要進行納稅調(diào)整的是 (? ? ? ? ? )。 A.?非廣告性贊助支出 20 萬元 B.?按規(guī)定繳納的財產(chǎn)保險費 60 萬元 C.?繳納的城市維護建設(shè)稅、 教育費附加合計28.5萬元 D.?繳納的增值稅 285 萬元
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進項稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進項發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?