你好,這個表格里面最后一行,最后一列,這個就是以后可以允許彌補的虧損,去找你今年五月底做的匯算清繳,然后找彌補虧損明細表就可。
老師你好幫我看一下企業(yè)所得稅彌補虧損明細表的數(shù)要從哪里可以看到
老師你好幫我看一下企業(yè)所得稅彌補虧損明細表的數(shù)要從哪里可以看到
老師好,2022年的所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,2022年的,具體看哪個數(shù)呢? 謝謝
老師:我2023年虧損了121490.92元,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表要填哪里
請問一下,企業(yè)所得稅虧損明細表里可以看到以前年度彌補的虧損額嗎?
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
本公司是高新企業(yè),今年是第一年,收到科技局獎勵的20萬元,這個20萬元計入營業(yè)外收入?需要交那些稅費
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請問啟用財務軟件,供應商4月底的應付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設 質(zhì)保進退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進入 計入構建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
老師這個就是今年5月的虧損明細表
老師我不知道他之前的那個虧損的數(shù)據(jù)從哪里可以找到 是在財務報表上嗎?
那一列的數(shù)據(jù)是第二列的嗎?如果是的話,主表19行減20行。
老師我沒太懂
你好,在財務報表上沒有這個虧損的數(shù)據(jù)啊。
知道為什么沒有嗎?一個是會計利潤,一個是稅法利潤。所以在你的利潤表,資產(chǎn)負債表沒有這個數(shù)據(jù)的。
能通過匯算清交,看你匯算清繳的主表。
好的老師我明白了,老師我再問一下個是會計利潤,一個是稅法利潤,這個利潤表是稅法利潤,資產(chǎn)負債表是計利潤是嗎?
好,利潤表上面的是會計利潤,是當年的資產(chǎn)負債表未分配利潤,這個期末余額是從開業(yè)到現(xiàn)在的累計,也是會計利潤, 只有匯算清交的才是稅法利潤。