你好,具體是需要獲取什么數(shù)據(jù)呢??
老師,企業(yè)所得稅的年度匯算清繳里的企業(yè)所得稅彌補虧損明細表這個取數(shù)是在哪里取尼?
老師好,2022年的所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,2022年的,具體看哪個數(shù)呢? 謝謝
請問老師,2022年匯算清繳彌補虧損后還需要繳納企業(yè)所得稅,這個算是彌補虧損還是匯算清繳呢。填寫稅審底稿的時候怎么填寫.謝謝
2022年公司利潤為負數(shù),匯算清繳用填寫A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表嗎?
老師,做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,怎么彌補以前年度虧損明細表跟2021年申報的不一樣呢?
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結 1??交通費vs差旅費 1.因出差產生的市內外打車費計入—差旅費 2.非出差而產生的市內外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內出發(fā)地打車到市內高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內的高鐵站打車到市內回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產生的市內外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產生的市內外的住宿費(業(yè)務需要產生的)計入—業(yè)務招待費
老師,我們2023年自己代開了自產自銷的農產品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎
老師好,當年境內所得額和當年虧損額,
你好,當年境內所得額=應納稅所得額 當年虧損額,就是?當年境內所得額的正數(shù)?
還有當年待彌補的虧損額
你好,當年待彌補的虧損額=應納稅所得額絕對值?
應納稅所得額在哪看呢老師
你好,應納稅所得額,就是?彌補虧損明細表? 調整之后的?應納稅所得額? 的金額啊?
應納稅所得額,是資產負債表還是利潤表的哪個數(shù)呢?
你好,應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減 不是?資產負債表的數(shù)據(jù),也不是利潤表的數(shù)據(jù)?
是利潤總額的本年累計數(shù)對吧
請仔細看我回復的內容,好嗎?
老師好,沒理解,看圖片,是之前報的
你好,應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減 不是?資產負債表的數(shù)據(jù),也不是利潤表的數(shù)據(jù)? 沒理解的地方,具體是哪里呢?
老師好,沒有納稅調增,也沒有納稅調減,那就是利潤表的利潤總額的本年累計數(shù),對吧
你好,應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減 沒有納稅調增,也沒有納稅調減,應納稅所得額=利潤總額本年累計
老師好,也就是當年境內所得額,和當年具虧損額,還有當年待彌補的虧損額,都是利潤總額的本年累計數(shù),對吧, 因為利潤是負數(shù),都填負數(shù)對吧老師
你好,不是。需要注意正負數(shù) 當年虧損額=當年境內所得額的絕對值 當年待彌補的虧損額,也是正數(shù)
老師好,這個報表,當年境內所得額,是利潤表里的利潤總額-101424.03元,只要把當年境內所得額填上,當年虧損額和當年待彌補的虧損額,是自動出來的
(是針對這個回復有什么疑問嗎)