你好,彌補(bǔ)虧損的那一張表里面有。
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是否與未分配利潤(rùn)金額相等。我賬上年末未分配利潤(rùn)是-1025647.77,所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額是1339711.79,這樣對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表提交后,無(wú)法生成到年度申報(bào)表的彌補(bǔ)以前年度虧損呢
企業(yè)所得稅匯算清繳表,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,是稅前的利潤(rùn)總額?彌補(bǔ)虧損額,不應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后額凈利潤(rùn)嗎
老板有3個(gè)不同門(mén)店,員工采購(gòu)物品和原材料,三個(gè)店都有用,都是一起在網(wǎng)上采購(gòu),就只一筆訂單,問(wèn)那報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候 貼哪一個(gè)單?。吭趺捶殖杀??
受托方提供材料并加工給我們,我們收到發(fā)票怎么做帳
老師,勞務(wù)派遣一般納人或小規(guī)模納稅人差額征稅,收到用工單位105萬(wàn),代付員工工資社保費(fèi)80萬(wàn),一般納稅人和小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì)分列怎么做?
老師您好,取得發(fā)票有兩種商品在一塊開(kāi)的發(fā)票,我們銷(xiāo)售的時(shí)候可以單獨(dú)開(kāi)灶具發(fā)票1500元嗎?因?yàn)橛袝r(shí)候是單獨(dú)賣(mài)的
以前幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅怎么能查到抵沒(méi)抵稅
老師好!我曾在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,想問(wèn)下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問(wèn),發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對(duì)了
老師我們公司在過(guò)年時(shí)給每個(gè)員工都發(fā)了大米白面豆油,這時(shí)應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅對(duì)嗎?可是我當(dāng)時(shí)忘記了了以為不用交個(gè)稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費(fèi),我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對(duì)建筑行業(yè)發(fā)生居間費(fèi)(相當(dāng)國(guó)際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費(fèi)稅率具體規(guī)定是什么?
是最后一列,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額嗎?這里就有24年的虧損額。是當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額這里嗎?都是零的話(huà),就沒(méi)有需要彌補(bǔ)的吧,只有24年的虧損額呢
你好,是的。就是這里了。
這里對(duì)應(yīng)的年度是零的話(huà),就是已經(jīng)彌補(bǔ)了吧?
你好,是的。就是這樣看