你好,學(xué)員,題目不完整的
1.大連公司為增值稅一般納稅人。2018年9月1日,從A公司購(gòu)入一批鋼材,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100?000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為13?000元。貨稅款均未支付,該批鋼材已驗(yàn)收入庫(kù)。假設(shè)該公司材料按照實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。 老師,請(qǐng)問這一題要怎么做的啊
2019年9月有關(guān)材料材料采購(gòu)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,購(gòu)進(jìn)甲材料一批,價(jià)款6000元和增值稅稅額960元已付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)7日,向長(zhǎng)江公司購(gòu)進(jìn)乙材料一批,價(jià)款為30000元,增值稅稅額為4800元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,款已付,材料未到。(3)9日,上列材料到達(dá),已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)。(4)10日,按合同規(guī)定向上海鋼廠預(yù)付10000元購(gòu)鋼材。(5)16日,向余進(jìn)煤礦購(gòu)入原煤20噸已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)算憑證未到。(6)20日,余進(jìn)煤礦的結(jié)算憑證到達(dá)。承付3978元。其中價(jià)款為3200元,增值稅稅額384元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)394元。(7)23日,上海鋼廠發(fā)來A鋼材15噸,價(jià)款為21000元,增值稅稅額為3570元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)730元,款項(xiàng)共計(jì)25090元,鋼材已驗(yàn)收入庫(kù)。(8)24日,補(bǔ)付上海鋼廠材料款15090元。檢(9)25日,采購(gòu)丙材料一批,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為3200元,當(dāng)即簽發(fā)商業(yè)承兌匯票一張(面值23200元,承兌期一個(gè)月),料未到。
6、昌江公司從A鋼廠購(gòu)進(jìn)剛才一批,增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款300,000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款均未支付。該批鋼材已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。7、昌江公司供電車間接受甲單位提供的修理勞務(wù),增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款8000元,增值稅額1040元,價(jià)款和稅款均未支付8、如7題,A鋼廠規(guī)定現(xiàn)金付款條件為“3/10,n/30”昌江公司據(jù)此在第10內(nèi)付款。會(huì)計(jì)分錄和結(jié)果
6、昌江公司從A鋼廠購(gòu)進(jìn)剛才一批,增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款300,000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款均未支付。該批鋼材已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。7、昌江公司供電車間接受甲單位提供的修理勞務(wù),增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款8000元,增值稅額1040元,價(jià)款和稅款均未支付。8、如6題,A鋼廠規(guī)定現(xiàn)金付款條件為“3/10,n/30”昌江公司據(jù)此在第10天內(nèi)付款。寫會(huì)計(jì)分錄和結(jié)果
6、昌江公司從A鋼廠購(gòu)進(jìn)剛才一批,增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款300,000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款均未支付。該批鋼材已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算
公司屬于食品加工行業(yè),采購(gòu)原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購(gòu)買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
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