你好,學(xué)員,有具體背景嗎
外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng),在八月開票未在八月勾選,在九月勾選,所以進(jìn)項(xiàng)屬于九月,且在八月把銷項(xiàng)開了,在九月申報(bào),八月的增值稅報(bào)表時(shí)候,采集不到進(jìn)項(xiàng),這時(shí)我的增值稅報(bào)表需要怎么填寫呢用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)填寫不了怎么辦,
我們是外貿(mào)出口企業(yè),在八月份開了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),但是在八月時(shí)候沒有勾選出口退稅進(jìn)項(xiàng),但是已經(jīng)把銷項(xiàng)開了,在現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表怎么申報(bào)
就是我們這個(gè)進(jìn)出口的,在8月份的時(shí)候沒有勾選出口退稅的進(jìn)項(xiàng),在9月份勾選的時(shí)候已經(jīng)是屬于9月份了但是已經(jīng)在八月份把那個(gè)銷項(xiàng)開了,現(xiàn)在申報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候讀取沒有進(jìn)項(xiàng),
外貿(mào)公司申報(bào)增值稅時(shí)候,出口退稅銷項(xiàng)八月開,進(jìn)項(xiàng)八月份開的但是在九月份勾選,屬于九月所屬期在申報(bào)增值稅申報(bào)表,是否可以不填寫進(jìn)項(xiàng),或者是銷項(xiàng)可以下月申報(bào),還是需要兩者同步申報(bào),如果需要同步申報(bào)要怎么操作?
你好陳老師我是咱們購課學(xué)習(xí)!我們河南的,外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開的有已開銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)出口退稅已勾選12月,我1月稅務(wù)申報(bào)所屬這個(gè)月申報(bào)只用申報(bào)電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧!出口退稅我們不用申報(bào)吧!現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)還沒有稽核,不清楚什么時(shí)間申報(bào)出口退稅,課程沒有
新公司注冊(cè)完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛