你好只能10月再申報(bào)9月的這個(gè)情況
外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng),在八月開(kāi)票未在八月勾選,在九月勾選,所以進(jìn)項(xiàng)屬于九月,且在八月把銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)了,在九月申報(bào),八月的增值稅報(bào)表時(shí)候,采集不到進(jìn)項(xiàng),這時(shí)我的增值稅報(bào)表需要怎么填寫(xiě)呢用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)不了怎么辦,
我們是外貿(mào)出口企業(yè),在八月份開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),但是在八月時(shí)候沒(méi)有勾選出口退稅進(jìn)項(xiàng),但是已經(jīng)把銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)了,在現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表怎么申報(bào)
就是我們這個(gè)進(jìn)出口的,在8月份的時(shí)候沒(méi)有勾選出口退稅的進(jìn)項(xiàng),在9月份勾選的時(shí)候已經(jīng)是屬于9月份了但是已經(jīng)在八月份把那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)了,現(xiàn)在申報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候讀取沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),
外貿(mào)公司申報(bào)增值稅時(shí)候,出口退稅銷(xiāo)項(xiàng)八月開(kāi),進(jìn)項(xiàng)八月份開(kāi)的但是在九月份勾選,屬于九月所屬期在申報(bào)增值稅申報(bào)表,是否可以不填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng),或者是銷(xiāo)項(xiàng)可以下月申報(bào),還是需要兩者同步申報(bào),如果需要同步申報(bào)要怎么操作?
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報(bào)關(guān)單,已全部開(kāi)具了出口發(fā)票,但是9月份沒(méi)有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報(bào)期內(nèi),增值稅申報(bào)表是按照開(kāi)具的出口發(fā)票金額填寫(xiě),出口免抵退匯總申報(bào)表是報(bào)零,那么進(jìn)項(xiàng)票我要不要正常勾選呢?因?yàn)?月沒(méi)有收匯,勾選也不可以退。
個(gè)體戶(hù)當(dāng)月紅沖去年開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票9萬(wàn)元,當(dāng)月再重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票9萬(wàn)元。這個(gè)情況需要繳納稅款嗎
我們是生活服務(wù),其他生活服務(wù),能收現(xiàn)代服務(wù)類(lèi)的發(fā)票嗎
甲公司付貨款給丙公司,然后丙公司又全款給乙公司,丙公司的賬是平的嗎?甲和丙簽訂貨物買(mǎi)賣(mài)合同,款項(xiàng)走完買(mǎi)賣(mài)合同會(huì)作廢,甲乙丙簽平賬協(xié)議
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人借款給公司,那個(gè)利息是按年算還是按月算呢
收入要下個(gè)月確認(rèn),我的成本也要下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn),可是跟對(duì)方的對(duì)賬單日期不吻合怎么辦呀
老師請(qǐng)問(wèn)一下,報(bào)9月份的個(gè)稅是在幾月申報(bào)? 電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的 稅款所屬月份是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的還是10月15號(hào)報(bào)9月份的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們收到專(zhuān)管員信息說(shuō)23年利潤(rùn)臨近300萬(wàn),要自查,怎么處理?。?/p>
老師您好外籍人員在中國(guó)境內(nèi)授課取得的勞務(wù)報(bào)酬都需要繳納什么水稅 外籍人員有居住滿(mǎn)183天的居民個(gè)人 也有非居民個(gè)人
老師,這個(gè)里面科目怎么增加明細(xì)啊
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)進(jìn)來(lái),下個(gè)月申報(bào)稅款前進(jìn)來(lái),可以抵扣當(dāng)月增值稅嗎?