借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金,需要對方給你開收據(jù)。
老師,我們公司有退給供應商的貨,18年的時候,當時收到發(fā)票入賬時憑證是借:庫存商品 3418.71 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 581.19 貸:應付賬款 3999.9 但是我們實際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借:應付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨,當時沒有做處理,導致現(xiàn)在應付賬款的貸方掛著230元,現(xiàn)在要調(diào)賬,要如何調(diào)整分錄,讓應付賬款不在掛賬??
老師,應付賬款——暫估款,10萬,借方余額 一直掛著,前幾任會計留下來的,一直都這樣掛著很多年,(現(xiàn)在也不用付款,也不知道到底是付了還是沒有付)我現(xiàn)在不想一直掛著要怎么操作呢
老師好,我19年收到專項應付款,借:銀行存款,貸,專項應付款,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應收款,專項應付款一直在賬上掛著可以嗎?現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個賬呢
老師 當時那個會計沒交接好 供貨商沒開發(fā)票她先暫估的應付賬款后面付錢沒減應付賬款 導致現(xiàn)在還掛著應付賬 借 應付賬款 貸 營業(yè)外收入這樣處理行不行 當時付款的時候又借 庫存商品 貸 銀行存款 這樣會不會重復入庫了 老師這該怎么調(diào)賬呢
老師,2021年購入庫存商品時,之前的會計直接用現(xiàn)金支付了,但實際上付款掛的應付賬款,現(xiàn)在應付賬款一直掛著賬我想調(diào)一下,應該怎么調(diào)合適呢?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
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老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
我們應付預付沒有分開,我們先預付了,開票后,之前的會計沒走預付,直接用現(xiàn)金支付了,現(xiàn)在預付一直掛著賬
你好,預付賬款在借方有余額還是貸方?
掛在借方
那你入庫了嗎?如果入庫了的話,借庫存商品貸預付賬款。
老師,入庫了,麻煩您仔細看看我的問題
你好,你的應付賬款也就是預付賬款都有余額,是同一個二級科目嗎?如果是的話,兩個對沖,借應付賬款貸預付賬款。
我感覺我的問題您沒太明白,就換了一種說法
我們應付預付沒有分開,我們先預付了,開票后,之前的會計沒走預付,直接用現(xiàn)金支付了,現(xiàn)在預付一直掛著賬 2022-09-17 12:00 借預付貸銀行 借庫存商品 貸庫存現(xiàn)金 做的這個嗎
如果是的話,借庫存現(xiàn)金貸預付。
我們單位基本沒什么預付款,就只啟用了應付賬款,應付賬款貸方掛了負10萬左右
21年入的庫,當時做賬是借:庫存商品,貸:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在應付上一直掛著這筆賬,我應該怎么調(diào)
那你看一下這個庫存現(xiàn)金是不是實際并沒有支付,應該是沖應付賬款,如果是的話,借庫存現(xiàn)金貸應付賬款。
是的,是用銀行付的款
那不用紅沖之前的分錄,可以直接借庫存現(xiàn)金貸應付賬款嗎?
直接做就可以的 沖錯誤的
好的,謝謝老師
老師,摘要的話我應該怎么寫?
調(diào)整前期預付款項