你好,當時分錄是怎么做的?
賬面掛了一筆2016年的預收賬款貸方余額30萬,當時對方打的預付款,后來工程爛了,活沒干成款給人家退了,前面會計不知在哪把賬下了,現(xiàn)在預收賬款余額一直在賬面掛著,現(xiàn)在應該怎么處理
老師,應付賬款——暫估款,10萬,借方余額 一直掛著,前幾任會計留下來的,一直都這樣掛著很多年,(現(xiàn)在也不用付款,也不知道到底是付了還是沒有付)我現(xiàn)在不想一直掛著要怎么操作呢
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因為很多遺留問題,比如前任會計盤庫后,做了庫存盤點單,調整了庫存商品,很多年盤庫都這樣操作的,很久以后,導致待處理流動資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進貨款10萬,實際最后就開了6萬的入庫單,導致賬上一直掛著應付借款借方4萬,而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調整,已無法補錄入庫單了。 這不年底了,我想著年結存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
老師您好,公司賬面上掛了一筆應付賬款——暫估入賬(貸方),是很多年前小規(guī)模轉一般納稅人時掛的,(具體原因不明確)也未付附件。之前的會計也沒沖,直到現(xiàn)在還掛著,老板也不知道怎么回事,那我現(xiàn)在應該如何處理這筆掛賬?如果不處理,公司想要注銷,會有影響嗎?
老師,我們公司前面幾年花了150萬左右買房用來作為辦公室,房屋是交了,也不知道為啥原因房開這邊一直說暫時開不了發(fā)票,我們公司的賬上一直以預付款掛著,請問一下這樣行不行???現(xiàn)在能不能進行折舊呀?
老師,我想問下,我們公司賣了二手車,二手車開了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓費能開非學歷教育服務,培訓費嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來證明,現(xiàn)在稅務局要求提供工資社保證明,租金等資料,現(xiàn)在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報個稅人員不一樣有20個,要我提供社保明細,租金要我提供發(fā)票,我沒有發(fā)票,像這種情況應該怎么和稅務局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購入時做了五五攤銷,現(xiàn)在查到好多已經(jīng)沒有了,那現(xiàn)在我們需要怎么處理?管理費用里面只有一個低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個科目?
我們收到一個自然人開來的發(fā)票 57100 是租賃機械費 其中個稅 是經(jīng)營所得 799.4 這個799.4 怎么來的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務費用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場調研,市場開發(fā),我公司給對方開票,需要開什么票項目,營業(yè)執(zhí)照增什么項目
老師匯算清繳出現(xiàn)退稅怎么調整
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
這里更正一下,應付賬款是貸方余額,我說錯了,當時估計是借原材料,貸應付賬款
實際有入庫的嗎 沒有的紅沖
現(xiàn)在實際庫存是沒有,但是在賬上很多年了,沒法沖紅吧
你好 紅沖就可以的
那庫存就少了,有可能當時也有開銷售出去了,怎么辦
借應付賬款貸營業(yè)外收入。
那要繳納企業(yè)所得稅了,是在季度繳納還是匯算呢
季度和匯算清交都需要交的。
我是說這一筆,如果在季度繳納了,匯算就不用繳納了吧
都要交 匯算清繳不調整 不也是交了嗎
不太明白,季度是預繳,匯算不是調增調減嗎
營業(yè)外收入需要交所得稅 不調整
所以是季度預交,匯算就不用重復再交了
那你的收入都調減了嘛 都做了調整
你想錯了 你的收入減去成本 還是這么做的
不知道是我沒有表達清楚,還是理解錯了。舉個例子:
對 營業(yè)外收入10 匯算清繳也是10 匯算清繳也有 季度預繳也有 是吧 那要繳納企業(yè)所得稅了,是在季度繳納還是匯算呢 2021-01-06 19:47 都要繳納的意思