你好,是實務(wù)的,還是賬面的
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
請教老師,公司做醫(yī)學(xué)檢驗檢測的(取得收入時收取技術(shù)咨詢服務(wù)費),現(xiàn)收到財政局給的科技研發(fā)項目經(jīng)費,收到時借銀行存款,貸專項應(yīng)付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料;因為現(xiàn)在沒有產(chǎn)生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營業(yè)務(wù)成本,同時結(jié)轉(zhuǎn)管理費用-研發(fā)費用,貸研發(fā)支出-費用化支出;還是直接在領(lǐng)用時借研發(fā)支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用?】支付費用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用;那么專項應(yīng)付款科目什么時候結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生當(dāng)期轉(zhuǎn)還是年末或結(jié)題時一次性轉(zhuǎn)
老師,您好,現(xiàn)在有一個實務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進(jìn)水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營業(yè)務(wù),我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運單施工單位。2021年4-5月31日,購進(jìn)水泥,價款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購進(jìn)水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬 借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷項 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進(jìn)的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請問:針對此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
我們是房地產(chǎn)公司,有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的,現(xiàn)在傭金回來了,對方開了專用發(fā)票給我們,我們要打一半的款給對方,可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)夠了,如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項,就大于銷項了,所以這張票就留在下個月來抵扣,那現(xiàn)在做賬的話要怎么做,把發(fā)票抽出來,做借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,然后下個月的時候在做借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎,還是有其他的做賬方法
請在融資租賃業(yè)務(wù)比較精通的老師選擇答題。 我們公司是銷售機械設(shè)備的,客戶以我們公司名義去做融資我們公司的分錄 1.支付給融資公司的分錄 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 2.收到融資公司不做分錄,截止有開銷項票的時間,在結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄入下 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:長期應(yīng)付款 收到客戶租賃費 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開票給客戶時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額 我目前的疑問1.理不清公司賬務(wù)處理 2.我們公司最后以100元購回機械設(shè)備分錄怎么處理
我們公司員工到項目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險繳費工資是實際工資數(shù)還是保險繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個稅系統(tǒng)里面點了更正申報,已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個是不是還要點哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
就是做帳的
補結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面
就是不知道做到成本里,剛購回來做了帳務(wù)借,主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款,月底盤點發(fā)現(xiàn)用不完,然后不知怎么做分錄了
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
老師,現(xiàn)在的問題是,一開始是借:主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,月底盤點發(fā)現(xiàn)未用完,留下個月用所以帳務(wù)不知怎么寫分錄
就是成本要減少,存貨要增加
老師,現(xiàn)在的問題是,一開始是借:主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,月底盤點發(fā)現(xiàn)未用完,留下個月用所以帳務(wù)不知怎么寫分錄 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
就是成本要減少,存貨要增加 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本